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22年我公司借款給對方公司,利息已經全部收到,但是我公司利息發票還沒開給對方,這部分未開票這次在稅務局做了未票收入,補交了增值稅和所得稅,請問這部分補交的增值稅和所得稅怎么做分錄?

2024-08-18 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-18 16:17

你好,同學 借主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅 所得稅費用 貸銀行存款

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快賬用戶7720 追問 2024-08-18 16:18

借主營業務收入?收入少?

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快賬用戶7720 追問 2024-08-18 16:19

我們更正申報做了未票收入,怎么收入還少了?

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齊紅老師 解答 2024-08-18 16:19

是的,以前未票收入里面撥出來一部分是增值稅

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快賬用戶7720 追問 2024-08-18 16:21

我們是新增了未票收入

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快賬用戶7720 追問 2024-08-18 16:22

原來的未票收入里沒有那二個,后面補交加上了未票收入,不是剝出來

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齊紅老師 解答 2024-08-18 16:27

這樣的話,補確認增值稅時 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅

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你好,同學 借主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅 所得稅費用 貸銀行存款
2024-08-18
您好 請問單位用的什么會計準則
2024-05-20
?你好? ? ?你這個實際是收入嗎 。 符合收入要求了的話? 你可以做無票收入處理報稅的?
2021-01-20
一、增值稅申報欄次 小規模物業公司補開去年已交稅的物業費發票,在申報今年第三季度增值稅時,應將補開發票金額填寫在 “稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額” 欄次或 “稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額” 欄次(具體根據實際開具的發票類型確定),同時在備注欄注明 “補開去年發票”。 因為已在去年交稅,此次申報需向稅務機關說明情況,避免重復征稅。一般情況下,稅務機關會根據實際情況進行處理,可能會要求提供去年交稅的憑證等相關資料。 二、企業所得稅處理 對于補開去年發票的收入,在企業所得稅方面不能直接剔除這部分收入。 企業所得稅是按年度匯算清繳的,去年的收入已在去年的企業所得稅申報中進行了處理。今年補開發票后,如果會計處理上將這部分收入再次計入今年的收入,會導致收入重復計算。 解決方法是通過賬務調整,將補開發票的收入沖減今年的收入,并在賬務處理說明及企業所得稅匯算清繳申報表的相關附表中詳細說明情況,如在 “納稅調整項目明細表” 中對該筆收入進行調整說明,解釋該收入實際為去年已確認收入且已繳納企業所得稅,今年補開發票不應重復計入今年的應稅收入
2024-10-08
您好,盡快讓對方開具紅字發票,在開具紅字發票申請單的月份,就需要申報增值稅的 當時 收到退款時的分錄是? 借:銀行存款? ? ?貸:管理費用(紅字) 這么做的嗎?
2020-12-29
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