你好,同學 借主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅 所得稅費用 貸銀行存款
老師您好,請問我公司一月開了一個紅字發票申請,但是對方未給我們開票,這個月稅局通知補繳增值稅,完整分錄怎么做呀?
老師您好!我公司去年支付了訴訟費,今年四月收到了訴訟費的部分退款,開具了紅字發票申請,但是對方未給我們開紅字發票,這個月稅局通知我們改報表補繳增值稅稅,請問分錄怎么做呀?
想問一下,勞務公司對方打了一部分錢,也給農民工發工資了,但是還未開票,想做成收入,因為年底了想交些所得稅,做成收入就得做銷項稅嗎?不想多交這部分增值稅,想以后開票了再交,做收入做待轉銷銷項稅可以嗎
個稅去稅務局代開經營所得發票回來給公司。增值稅和附加稅以及個人所得稅已經交給稅務局了?然后要求公司為其承擔他個人交的全部稅款。這樣子的話怎么做賬
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開了票,還有一部分是要他們補我們的稅錢,增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業所得稅,我想問老師,假如我多交的增值稅對方補專票進來,我們就不用收增值稅和附加稅了,請問企業所得稅還要不要收
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目???但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
借主營業務收入?收入少?
我們更正申報做了未票收入,怎么收入還少了?
是的,以前未票收入里面撥出來一部分是增值稅
我們是新增了未票收入
原來的未票收入里沒有那二個,后面補交加上了未票收入,不是剝出來
這樣的話,補確認增值稅時 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅