同學(xué),你好,正常申報(bào)就可以了,抵扣的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)做留抵稅額。
7月份沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表還用填寫嗎?進(jìn)項(xiàng)還未認(rèn)定
老師,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證期限是3年嗎?本月沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)
本月沒有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng),已認(rèn)證。增值稅申報(bào)表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)怎么填?
在申報(bào)增值稅前,需要認(rèn)證抵扣發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)發(fā)票,還需要去認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票嗎?是不是就可以直接申報(bào)增值稅?
進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,沒有銷項(xiàng)。增值稅申報(bào)表怎么填寫?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對(duì)方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
如何核對(duì)申報(bào)表上的留抵稅額與科目余額表上的留抵稅額可一致?看科目余額表哪個(gè)數(shù)?
你認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅額放在哪個(gè)科目,申報(bào)表就跟這個(gè)科目的當(dāng)期發(fā)生額核對(duì)
科目余額表的進(jìn)項(xiàng)稅額本期發(fā)生額與增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額金額一致,表示是對(duì)的,是吧
是的,你的理解是正確的了
沒有開票銷項(xiàng),只要核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額金額一致,其它數(shù)不用填,就0申報(bào)點(diǎn)提交是嗎?
嗯,是的,你的理解是正確的