沒有認證?那也需要0申報這個
7月份沒有銷項,只有進項,增值稅申報表還用填寫嗎?進項還未認定
7月有銷項,進項未認證,請問增值稅申報表可不可以手動填上進項稅額,8月份再認證
7月份銷項10萬,待認證進項15萬,請問7月份增值稅申報表該如何填寫?需要繳納增值稅嗎?
就在未交增值稅科目放這就行是嗎,7月份我還是沒有銷項,只有進項,還結(jié)轉(zhuǎn)嗎
#提問#我們是一般納稅人,7月份只有進項發(fā)票,沒有銷項發(fā)票,請問進項要做賬嗎,申報增值稅及附加費填寫進項稅額嗎,還是直接零申報就可以了。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業(yè)務(wù)。
老師你好,我們跨區(qū)域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農(nóng)業(yè)公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數(shù),怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規(guī)模公司就開了一張3900的發(fā)票,系統(tǒng)自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調(diào)增是嗎?
因為沒有銷項,所以7月份的進項沒有認證,這個可以嗎
可以的,這個可以的,
還有因為是剛成為一般納稅人,0申報會稅務(wù)稽查嗎
這個一般不會,新公司一般稅局不會查
我們是由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人的
這個一般 剛開始這樣,這個不會查這個,不是長期這樣就可以
若7月份有有銷項,但進項未認證,是不是得繳納增值稅
沒有進項稅額和留底稅額 話,那這個是的,
那后期進項稅額認證了,還能退回所交增值稅嗎?
這個不能,這個是不能
那收入晚確認了一個月,本應7月確認收入,但在8月才確認,這個怎么辦
這個現(xiàn)在還可以重新申報7月收入這個,權(quán)責發(fā)生制,有風險,你這個不想做7月話,你相關(guān)銷售單這個改8月吧,不改,你不申報有延遲納稅風險,后續(xù)稅局追究有罰款滯納金