直接0申報(bào)就是了哈
請(qǐng)問增值稅怎么申報(bào),我們沒有銷項(xiàng),有很多進(jìn)項(xiàng)票,但是都沒有認(rèn)證,另外有個(gè)1元的營業(yè)外收入,請(qǐng)問要怎么填寫申報(bào)
7月份沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表還用填寫嗎?進(jìn)項(xiàng)還未認(rèn)定
沒有勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填哪里
本月沒有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng),已認(rèn)證。增值稅申報(bào)表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)怎么填?
進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,沒有銷項(xiàng)。增值稅申報(bào)表怎么填寫?
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
老師,我想問問,稅務(wù)登記后,規(guī)定多長時(shí)間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報(bào)沒有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對(duì)方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認(rèn)定是同時(shí)滿足三個(gè)條件就不認(rèn)定為小微了,還是其中一個(gè)
老師,那個(gè)不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報(bào),還有就是年度匯算清繳的時(shí)候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實(shí)際發(fā)放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應(yīng)付工資20萬, 2025年2月實(shí)發(fā)11萬做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬分錄對(duì)不對(duì) (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個(gè)月預(yù)提一百萬費(fèi)用,然后下個(gè)月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團(tuán)公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費(fèi)用和分公司單位承擔(dān)的食費(fèi)都算分公司的應(yīng)付職工福利費(fèi)核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費(fèi)和單位打給食堂的費(fèi)用,都按工資薪酬總額的14%算福利費(fèi)嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎
增值稅申報(bào)表一、二、四、五,打開數(shù)據(jù)都是0。 不用填寫直接提交?
是的,本月沒有支付上月稅,直接保存提交
一鳴老師,你們工作時(shí),做收支明細(xì)表嗎?
那個(gè)不是必須的哈,根據(jù)公司需要做
這個(gè)收支明細(xì)表,需要分類。比如材料類、土建類,管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi)。按月收支分類表,再匯總?cè)晔罩Х诸惐怼8y行余額對(duì)上。 有什么好的方法?我現(xiàn)在按月統(tǒng)計(jì),按年匯總。
手工做表,太費(fèi)勁
那個(gè)需要自己的EXCEL提高水平。需要懂簡單的vba編程
用的excel,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)候需要人工統(tǒng)計(jì)分類,財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)不出來。我在想有沒有什么簡便的方法?
說明你們的軟件太LOW了,稍微正規(guī)都可以導(dǎo)數(shù)據(jù)。沒法導(dǎo)數(shù)據(jù)的軟件直接淘汰了,后期統(tǒng)計(jì)太麻煩
財(cái)務(wù)軟件分不了類,還得人工分類
做賬時(shí)設(shè)置明細(xì)就分類了
科目分類了。但老板想要,哪個(gè)供應(yīng)商、買個(gè)什么。財(cái)務(wù)軟件一類產(chǎn)品,都放一個(gè)科目了
那個(gè)只有自己開發(fā)個(gè)系統(tǒng)了,通用財(cái)務(wù)軟件不可能那么細(xì)。
對(duì)的對(duì)的
嗯嗯,現(xiàn)有系統(tǒng)所以沒法實(shí)現(xiàn)的