那個專票據實交稅,附加稅減半
老師好!小規模納稅人增值稅享受1%政策從什么時候開始?1、2月份開車的增值稅專用發票能享受嗎?
小規模納稅人疫情期間享受1%的稅率優惠政策,普票開的都是1%稅率的,如果開了3%專票,當季度和以后季度還能享受1%的稅率優惠政策嗎?
老師您好,小規模納稅人如果開專票的話,普票還能享受免稅的政策嗎
老師你好,小規模納稅人附加稅享受減半征收,還享受六稅兩費減半政策不
老師,小規模納稅人,開普票,還能享受免稅政策嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
小規模納稅人不是可以減免嗎
開普票才季度30萬免稅,你那個專票不管金額多少都得交稅
不是3%的專票才交稅嗎
不是。凡是開專票都得交增值稅