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借,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 400 營業外支出 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 500,匯算清繳營業外支出要納稅調增嗎?

2024-07-18 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-18 10:24

關鍵是為啥要轉入營業外支出?

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快賬用戶5663 追問 2024-07-18 10:24

增值稅留抵抵欠(稅款)

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齊紅老師 解答 2024-07-18 10:27

抵欠稅應該是沖應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5663 追問 2024-07-18 10:28

那匯算清繳營業外支出要納稅調增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-18 10:29

抵欠稅應該是 借:.應交稅費-未交增值稅 400 ? ? ? 營業外支出-滯納金100? ? ? ?不能稅前扣除,做納稅調增 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 500

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快賬用戶5663 追問 2024-07-18 10:33

借,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 400 營業外支出 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 500這筆分錄要納稅調增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-18 10:35

為啥同時出現2個應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ?只有滯納金才納稅調增

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快賬用戶5663 追問 2024-07-18 10:36

借方是銷項稅額,貸方是進項稅額; 借,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 400 營業外支出 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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齊紅老師 解答 2024-07-18 10:38

關鍵是你這樣做的目的是啥呢?不是抵欠稅的分錄

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關鍵是為啥要轉入營業外支出?
2024-07-18
同學你好 這個為啥轉到營業外 不用交了嗎
2023-04-13
你好是的,分路就是這樣做就可以了。
2023-04-06
你好,分錄時適用的科目包括: A. 貸:應交稅費-----應交增值稅(進項稅額轉出) D. 貸:原材料 E. 借:營業外支出
2022-06-27
你好,營業外支出可以放到其他里面。
2020-06-11
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