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老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業外支出——其他 這樣寫可以嗎

2023-04-13 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-13 16:41

同學你好 這個為啥轉到營業外 不用交了嗎

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快賬用戶7608 追問 2023-04-13 17:04

稅盤上多0.01 稅務申報系統識別稅費少0.01

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齊紅老師 解答 2023-04-13 17:12

同學你好 那你就轉到營業外

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相關問題討論
同學你好 這個為啥轉到營業外 不用交了嗎
2023-04-13
關鍵是為啥要轉入營業外支出?
2024-07-18
你好,可以這樣做分錄
2021-04-19
結轉進銷項 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 13 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)9.1 應交稅額-未交增值稅3.9 次月繳稅 借:應交稅額-未交增值稅3.9 貸:銀行存款3.9
2021-04-09
你好 你已經認證了進項稅了。做了進項稅 不能轉待抵扣進項稅去。? 月末直接做銷項稅和進項稅的結轉就行了。? ? ? ?
2021-04-16
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