你好,這里填寫的是不含稅的。只要你有稅率,都需要加稅,分開來做。
? 請問老師,小規模納稅人申報表第10行免稅銷售額是填不含稅的,但是現在因為免稅政策,直接填含稅價就可以了,但是做分錄的時候 是 借:應收賬款100000 貸:主營業務收入97087.38 應交稅費2912.62 再把應交稅費轉入營業外收入 還是直接 借:應收賬款100000 貸:主營業收入100000 沒有應交稅費了,不結轉營業外收入了
銷售收入不含稅入賬嗎?比如現在美團收入或者微信支付都有手續費,這個手續費走財務費用,借:銀行存款,財務費用,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅。小規模的話按1%計算稅金。主營業務收入這怎么計算金額呢?稅金用銀行存款入賬金額*1%嗎?主營業收入和銀行存款入賬金額一樣嗎?
小規模購買時,借庫存商品(含稅額),代應付賬款(含稅額)。賣時,如果開的普票,借應收賬款(含稅額),代主營業務收入(含稅額)。賣時,如果開的專票,借應收賬款(含稅額),代主營業務收入(不含稅額),代應交稅費。是這樣嗎?
老師,你好,我公司是小規模,之前營業收入做賬,直接是借銀行存款,貸營業收入,現在發現和增值稅申報表上的不一樣,報表上是發票的不含稅金額和增值稅金額,我這邊要怎么一筆調整好呢
老師你好,小規模企業銷售商品,借銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費—應交增值稅—銷項稅,對嗎
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎