您好,您看一下您是不是有開票,但是沒有記收入。再就是利潤大于成本,你把收入填上就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題了。
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報(bào)利潤表時(shí),營業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報(bào)所得稅時(shí)候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報(bào)表是本年累計(jì)的),但這不是季度申報(bào)嗎?而且在申報(bào)所得稅之前要提交財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應(yīng),就是我不明白這個(gè)季度利潤表都按照本年累計(jì)填寫嗎
老師:您好!公司今年1月到6月都沒有收入,有相關(guān)營業(yè)成本,之前申報(bào)收入為0,成本有數(shù)據(jù),新電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)提示中風(fēng)險(xiǎn)。后來調(diào)整報(bào)表,把成本先放在應(yīng)付賬款,等有收入再把成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在收入,成本都為0,申報(bào)時(shí),提示收入成本都為0,利潤總額為負(fù)數(shù),為低風(fēng)險(xiǎn),可以直接申報(bào)嗎?稅務(wù)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)要求寫說明嗎?
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個(gè)勞務(wù)公司?如果稅局知道的話,這兩個(gè)合作的公司。是一個(gè)一個(gè)注冊地,然后可能也是為這個(gè)公司這樣發(fā)工資的,這個(gè)太明顯了,稅局知道了肯定是會(huì)被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當(dāng)時(shí)我公司并未入賬,現(xiàn)在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統(tǒng)上查詢到一張“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,價(jià)款8000,但我公司并未收款,現(xiàn)在我公司需要報(bào)稅嗎?如果報(bào)稅該怎么報(bào)?怎么做賬?
單獨(dú)用于項(xiàng)目上接待的煙酒費(fèi)用,可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我目前想開發(fā)票,然后這個(gè)發(fā)票有折扣率90%的,但開完之后總價(jià)稅金額總差了0.28元這是明細(xì)類發(fā)票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結(jié)算金額,需要折扣后的金額和電子版的結(jié)算金額每一項(xiàng)都對的上
轉(zhuǎn)賬給個(gè)體工商戶,是轉(zhuǎn)到個(gè)體工商戶的基本賬戶,還是單位結(jié)算卡上
老師好!幫我看下這個(gè)表格的第十行!那個(gè)本年折舊5201.22是怎么得的,我計(jì)算得的是5201.28的哦,433.44*12個(gè)月得5201.28哦,如果這種數(shù)據(jù)錯(cuò)誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當(dāng)時(shí)開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨(dú)資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當(dāng)時(shí)換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現(xiàn)在政策要5年實(shí)繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現(xiàn)在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉(zhuǎn)私戶收款。我應(yīng)該做應(yīng)收賬款,后期讓他們轉(zhuǎn)回來嗎?存貨數(shù)據(jù)要和實(shí)際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經(jīng)驗(yàn)進(jìn)去的,4月份賬本接回來我做還有報(bào)稅。我具體接回來應(yīng)該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產(chǎn)用的叉車應(yīng)計(jì)提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛?cè)肼氁粋€(gè)勞務(wù)派遣公司,比如現(xiàn)在4月份申報(bào)3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發(fā),這個(gè)要怎么辦?
我們是建安公司,是按完工百分比確認(rèn)收入,沒有漏記的
但是你已經(jīng)開票了呀,你開票是大于你確認(rèn)的收入金額嗎?
本季度沒有開票
那你增值稅是預(yù)繳的嗎?
有預(yù)交的,有6?需要實(shí)際交的
那六月份都有實(shí)際交的了,那怎么能沒有收入呢?