同學你好 按照紅沖后的負數申報
我公司為一般納稅人,以維修為主要營業收入,情況是這樣的,我單位維修完后,有的已經開發票,有的沒有,我是做內帳的,領導要求將沒開票的也掛在帳上,所以將主營業務收入分為已開和未來兩類,例如,6月已經將已開和未開掛上賬,為了避免虛增收入,6月未開票的在7月開出,我在做7月的報表時將6月的未開的做了紅字沖減,這樣就影響了7月的主營收入?,我用的是金蝶軟件,那本年的主營業務收入會不會有影響?
老師好!我們是小規模納稅人,7月份的時候開了一張普通發票,季末申報增值稅納稅申報表時這部分增值稅免繳,那么之前計提的增值稅現在做賬做在營業外收入嗎
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現在利潤表營業收入本月金額是負數,怎么填財務報表呢?我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現在利潤表營業收入本月金額是負數,怎么填財務報表和增值稅報表呢?7月的時候這筆收入也沒有開發票。我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現在利潤表營業收入本月金額是負數,7月的時候這筆收入也沒有開發票。我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么填財務報表和增值稅報表呢?謝謝
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務發票給我們? 3、我們按80確認收入,經銷商再開20服務發票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數多少呢
老師,我這邊一個實務問題是:生產的成品會用到水,因為水表壞了兩天,需要加權平均算出那兩天的用水量。假如3.25號到4.8號產量為11891.0204噸,用水量是561立方,我現在要加權這兩個數去算9.10號的用水量,應該怎么算
請問 如果我們單位匯算清繳 轉出財務費用-手續費 10萬元 做匯算清繳調增 來年取得發票還能再調減回去嗎
下列有關于固有限制的說法中,錯誤的有()。A即使注冊會計師按照審計準則的要求執行審計工作,也不能發現所有重大錯報B被審計單位管理層拒絕提供相關信息不屬于審計的固有限制C.被審計單位管理層編制財務報表時需要作出會計估計是審計固有限制的來源之一D.注冊會計師不是鑒定文件真偽的專家,因此無需對于件的真偽執行進一步審計程序
全國企業信息公示里關于股權變更里面的信息會體現有沒有實繳嗎
你們好,店里需要購買手機,可以在公賬款里面扣嗎,發票開店名就行是嗎?!
老師負數可以保存嗎?增值稅不是也紅沖了嗎?應該怎么填呢?屬于小微企業減免政策內。沒開票是不是應該填在未開票一欄呢?
是的 可以的 開通負數申報就可以
負數申報需要手動開通嗎?還是填進去就可以保存? 增值稅報表應該怎么填啊? 老師上一個問題能幫我都回答一下嗎?感謝! 確實不知道怎么操作了現在
同學你好 去稅局大廳開通負數申報 然后就可以申報了