去年賬上怎么做的?
老師,你好,2016年企業自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務系統的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數據累計填在2015年申報,就根據2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務處理。
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業收入,
老師好,我們企業補了現金收入,需要更正申報在2021年12月份增值稅申報表上面,需要補交增值稅,附加稅,印花稅,企業所得稅,那么我的賬務與財務報表去年的需要變動嗎?去年已經結賬了
老師,我企業在今年銷售固定資產小汽車,申報增值稅了,這樣增值稅報表收入大于所得稅報表主營業務收入和利潤表收入,年終匯算時怎么填報表,銷售的固定資產填年報的那里
你好,我今年發現去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務上通過以前年度損益調整調整之后, 請問現在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
去年沒做這筆收入,老板賣了車沒和財務說
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應收賬款, 貸利潤分配未分配利潤, 應交稅費,應交增值稅銷項, 借利潤分配未分配利潤,貸固定資產清理。
稅務局讓從出售車那個月更正增值稅申報表,做未開票收入,一直更正到現在,可是更正了增值稅申報表,和財務報表對不上,我不知道去年財務報表這塊怎么操作
不一致的,忽略就行。匯算清繳的時候納稅調增。
那你沒有做賬務處理,賬務處理是做到了今年。
是呢,我賬做到今年
除了更正增值稅申報表還更正了所得稅匯算表,會提示這,
一毫米賬務處理做到今年,然后在納稅調整明細表里面去填寫,你怎么去主表里面直接填寫的。
你匯算清繳填寫錯了,去修改去吧。
老師,是不是我不該寫到營業外收入里,
是的,不應該填寫到這里的。在納稅調整明細表里面去調增。
好的,這就是所說的調表不調帳是吧?更正年報表得稅務申請,明天打開表了我試試,謝謝老師
調表不調賬,這個是賬上不需要做處理。然后調整的是匯算表格。
這個業務是調表也得調賬 可以