你好當(dāng)時這個錢支付了是嗎
老師,請問, 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
運(yùn)輸公司2022年有以前年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意讓用現(xiàn)在的進(jìn)項抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分,但是現(xiàn)在的進(jìn)項抵扣完入賬成本太高了,利潤很低負(fù)的幾百萬,我把成本部分做到了勞務(wù)成本里,以后每個月再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,這樣對嗎?
運(yùn)輸公司2022年有以前年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅局同意讓用現(xiàn)在的進(jìn)項抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分,但是現(xiàn)在的進(jìn)項抵扣完入賬成本太高了,利潤很低負(fù)的幾百萬,我把成本部分做到了勞務(wù)成本里,以后每個月再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,這樣對嗎?
2020年的虛開發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅附加稅,稅務(wù)局同意現(xiàn)在不補(bǔ)交所得稅, 應(yīng)該怎樣做賬?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
2021年的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,稅局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10萬,現(xiàn)在進(jìn)項5萬,交增值稅5萬,對應(yīng)的成本怎樣入賬
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
當(dāng)時沒支付完,應(yīng)付賬款有余額
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出50萬 借 管理費(fèi)怒 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項30萬 貸,銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20萬。
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20萬, 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸、銀行
當(dāng)時沒支付完,你的第一個分錄的意思是,全部紅沖嗎?這樣賬不平,銀行存款錢回不來,當(dāng)時就是買的票
你好,我這上面這個是全部紅沖了, 這個虛開發(fā)票的,你們還全額支付了嗎?應(yīng)該是只支付了他的稅點吧?
比如發(fā)票是100萬,你們不可能全部支付100萬的,只支付他承擔(dān)的稅點
我們就是發(fā)票100,打算支付100的,實際支付了90多,還一點沒支付完
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付賬款 收不回來的,應(yīng)付賬款有余額的作。
余額就一直存在了,現(xiàn)在勾選用于抵扣的進(jìn)項不含稅部分就直接入當(dāng)期
你好,余額一直在是什么意思?哪個余額?
我沒明白,是先全部紅沖,然后再紅沖應(yīng)付賬款有余額的嗎?那支付的銀行存款怎么辦,錢回不來。老師,還能怎樣聯(lián)系你,我這樣表達(dá)可能不清楚
你好,借應(yīng)付賬款100 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款90,哪一個對不起來?
這樣我看了下,調(diào)整完,之前應(yīng)付有多少余額,現(xiàn)在還是有多少余額
你去看一下你的應(yīng)付賬款的余額是不是10萬?如果是余額10萬在貸方的話,借方100,貸方100,怎么會能有余額?哪里有余額?
是的,明白了老師,我現(xiàn)在勾選的進(jìn)項不含稅部分就直接入當(dāng)期嗎,這樣當(dāng)期的利潤很低
那你勾選的這個發(fā)票屬于什么業(yè)務(wù)的?
也是成本部分
對應(yīng)的收入做了嗎?沒有的話不要做成本。
如果是購買商品的話,做庫存商品。
現(xiàn)在勾選的進(jìn)項是為了抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,是經(jīng)營車輛加油的發(fā)票,我是直接入成本了,這樣當(dāng)期的利潤很低,負(fù)幾百萬,然后補(bǔ)交所得稅10萬,我是納稅調(diào)增。比如勾選進(jìn)項不含稅500萬,當(dāng)期的利潤是-500,納稅調(diào)增510萬,補(bǔ)所得稅10萬,這樣對嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也是負(fù)幾百萬。還有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是在報表上一直顯示有余額?這是最后一次追問了,麻煩老師了,再次提問怎樣再聯(lián)系你
第一個,你沒有對應(yīng)的收入,你不用做成本,借勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項貸,銀行存款,這樣做是不是也可以?是不是不影響你的利潤了? 第二個補(bǔ)企業(yè)所得稅,你稅務(wù)局怎么跟你說的,是直接繳納還是需要申報? 3進(jìn)項、銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
如果不能追問了 你重新提問 備注下找我 我再給你回復(fù)。