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2020年的進(jìn)項發(fā)票被查出虛開,現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項認(rèn)證抵扣2020年的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的一部分,同時稅務(wù)局讓補(bǔ)交所得稅10萬元,應(yīng)該怎樣做分錄?比如進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出50萬元,勾選現(xiàn)在的進(jìn)項稅額30萬,交20萬增值稅,勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬?成本入現(xiàn)在嗎?稅務(wù)局讓補(bǔ)10萬所得稅。整個賬務(wù)流程怎么處理

2024-07-13 07:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-13 07:45

你好當(dāng)時這個錢支付了是嗎

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快賬用戶1539 追問 2024-07-13 08:09

當(dāng)時沒支付完,應(yīng)付賬款有余額

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齊紅老師 解答 2024-07-13 08:10

借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出50萬 借 管理費(fèi)怒 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項30萬 貸,銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20萬。

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齊紅老師 解答 2024-07-13 08:11

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20萬, 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸、銀行

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快賬用戶1539 追問 2024-07-13 08:42

當(dāng)時沒支付完,你的第一個分錄的意思是,全部紅沖嗎?這樣賬不平,銀行存款錢回不來,當(dāng)時就是買的票

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齊紅老師 解答 2024-07-13 08:43

你好,我這上面這個是全部紅沖了, 這個虛開發(fā)票的,你們還全額支付了嗎?應(yīng)該是只支付了他的稅點吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 08:43

比如發(fā)票是100萬,你們不可能全部支付100萬的,只支付他承擔(dān)的稅點

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快賬用戶1539 追問 2024-07-13 08:45

我們就是發(fā)票100,打算支付100的,實際支付了90多,還一點沒支付完

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齊紅老師 解答 2024-07-13 08:45

借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付賬款 收不回來的,應(yīng)付賬款有余額的作。

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快賬用戶1539 追問 2024-07-13 08:51

余額就一直存在了,現(xiàn)在勾選用于抵扣的進(jìn)項不含稅部分就直接入當(dāng)期

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齊紅老師 解答 2024-07-13 08:52

你好,余額一直在是什么意思?哪個余額?

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快賬用戶1539 追問 2024-07-13 09:22

我沒明白,是先全部紅沖,然后再紅沖應(yīng)付賬款有余額的嗎?那支付的銀行存款怎么辦,錢回不來。老師,還能怎樣聯(lián)系你,我這樣表達(dá)可能不清楚

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齊紅老師 解答 2024-07-13 09:23

你好,借應(yīng)付賬款100 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款90,哪一個對不起來?

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快賬用戶1539 追問 2024-07-13 09:40

這樣我看了下,調(diào)整完,之前應(yīng)付有多少余額,現(xiàn)在還是有多少余額

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齊紅老師 解答 2024-07-13 09:41

你去看一下你的應(yīng)付賬款的余額是不是10萬?如果是余額10萬在貸方的話,借方100,貸方100,怎么會能有余額?哪里有余額?

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快賬用戶1539 追問 2024-07-13 09:47

是的,明白了老師,我現(xiàn)在勾選的進(jìn)項不含稅部分就直接入當(dāng)期嗎,這樣當(dāng)期的利潤很低

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齊紅老師 解答 2024-07-13 09:55

那你勾選的這個發(fā)票屬于什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶1539 追問 2024-07-13 09:59

也是成本部分

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齊紅老師 解答 2024-07-13 10:00

對應(yīng)的收入做了嗎?沒有的話不要做成本。

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齊紅老師 解答 2024-07-13 10:00

如果是購買商品的話,做庫存商品。

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快賬用戶1539 追問 2024-07-13 10:07

現(xiàn)在勾選的進(jìn)項是為了抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,是經(jīng)營車輛加油的發(fā)票,我是直接入成本了,這樣當(dāng)期的利潤很低,負(fù)幾百萬,然后補(bǔ)交所得稅10萬,我是納稅調(diào)增。比如勾選進(jìn)項不含稅500萬,當(dāng)期的利潤是-500,納稅調(diào)增510萬,補(bǔ)所得稅10萬,這樣對嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也是負(fù)幾百萬。還有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是在報表上一直顯示有余額?這是最后一次追問了,麻煩老師了,再次提問怎樣再聯(lián)系你

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齊紅老師 解答 2024-07-13 10:13

第一個,你沒有對應(yīng)的收入,你不用做成本,借勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項貸,銀行存款,這樣做是不是也可以?是不是不影響你的利潤了? 第二個補(bǔ)企業(yè)所得稅,你稅務(wù)局怎么跟你說的,是直接繳納還是需要申報? 3進(jìn)項、銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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齊紅老師 解答 2024-07-13 10:14

如果不能追問了 你重新提問 備注下找我 我再給你回復(fù)。

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你好需要計算做好了發(fā)給你
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你好當(dāng)時這個錢支付了是嗎
2024-07-13
勾選的你對應(yīng)的收入,沒有做的不要做。成本 借勞務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項30 貸預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款 借、應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出50 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20 借未交增值稅 貸銀行存款20 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅10 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸、銀行存款10
2024-07-13
1.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時:借:以前年度損益調(diào)整 50 萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 50 萬 2.補(bǔ)交 20 萬增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 20 萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 20 萬借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 20 萬貸:銀行存款 20 萬 3.補(bǔ)交 10 萬所得稅時:借:以前年度損益調(diào)整 10 萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 10 萬借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 10 萬貸:銀行存款 10 萬 4.將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”科目(假設(shè)不考慮盈余公積):借:利潤分配—未分配利潤 40 萬(50 萬 %2B 10 萬 - 20 萬)貸:以前年度損益調(diào)整 40 萬
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進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么原因 失控發(fā)票的嗎
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