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2021年的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,稅局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬(wàn),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn),交增值稅5萬(wàn),對(duì)應(yīng)的成本怎樣入賬

2023-01-28 20:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-28 20:07

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因 失控發(fā)票的嗎

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快賬用戶9451 追問(wèn) 2023-01-28 20:10

是的,當(dāng)時(shí)的分錄借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付 借 應(yīng)付 貸 銀行存款 ,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做?新勾選的成本應(yīng)該怎樣入賬

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:15

你好,那是稅務(wù)局要求你補(bǔ)稅還是什么情況的?你這個(gè)進(jìn)成本應(yīng)該是納稅調(diào)增,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,成本不允許抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:15

這個(gè)成本不用做賬務(wù)處理的。因?yàn)槟銓?shí)際有支付,實(shí)際有業(yè)務(wù)的吧。

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快賬用戶9451 追問(wèn) 2023-01-28 20:23

之前是有實(shí)際業(yè)務(wù)的,成本不可以抵扣嗎?那現(xiàn)在勾選的進(jìn)項(xiàng)票的成本應(yīng)該怎樣入賬

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:25

不能 這個(gè)發(fā)票無(wú)效的 借以前年度損益貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9451 追問(wèn) 2023-01-28 20:31

那現(xiàn)在抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出勾選的發(fā)票成本怎么入賬

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:33

對(duì)應(yīng)的收入做了嗎 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行

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快賬用戶9451 追問(wèn) 2023-01-28 20:34

沒(méi)有收入,勾選進(jìn)項(xiàng)就是為了抵扣轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:34

借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 這個(gè)做不了成本的,你有對(duì)應(yīng)的收入才能做成本

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:34

如果這個(gè)是材料費(fèi)的,你這個(gè)材料對(duì)應(yīng)的收入做了之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本里面的。

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快賬用戶9451 追問(wèn) 2023-01-28 20:37

那這樣應(yīng)該怎么辦,暫時(shí)沒(méi)收入

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:39

你好,那就原材料一直掛賬就可以的,這個(gè)是購(gòu)入的原材料吧,你倉(cāng)庫(kù)有這個(gè)原材料嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:40

你的增值稅抵扣了,你的成本可以不用做的 增值稅抵扣,他不需要根據(jù)項(xiàng)目來(lái)你這個(gè)材料費(fèi)的增值稅先抵扣,你這個(gè)材料不用做成本

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快賬用戶9451 追問(wèn) 2023-01-28 20:40

運(yùn)輸公司,油票,沒(méi)有庫(kù)存

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:40

你好,借勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行放款確認(rèn)收入之后,把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶9451 追問(wèn) 2023-01-28 20:42

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:50

你好,以前年度的。2021年的跨年了。

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快賬用戶9451 追問(wèn) 2023-01-28 20:53

損益類科目才轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里

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齊紅老師 解答 2023-01-28 20:58

你好,誰(shuí)告訴你所有損一類的科目才結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,人家是他調(diào)整以前年度的損益類科目,你的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不允許抵扣,不就是加稅合計(jì)做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,然后這個(gè)成本也不允許抵扣企業(yè)所得稅,那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本它是不是來(lái)做以前損益調(diào)整?

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快賬用戶9451 追問(wèn) 2023-01-28 21:02

成本就不用做分錄了?直接調(diào)所得稅報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2023-01-28 21:03

成本不需要做了,如果你再做的話,你的銀行存款余額就不一致了,你實(shí)際這個(gè)有業(yè)務(wù)已經(jīng)支付出去了

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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因 失控發(fā)票的嗎
2023-01-28
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-07-13
1.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 50 萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 50 萬(wàn) 2.補(bǔ)交 20 萬(wàn)增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 20 萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 20 萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 20 萬(wàn)貸:銀行存款 20 萬(wàn) 3.補(bǔ)交 10 萬(wàn)所得稅時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 10 萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 10 萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 10 萬(wàn)貸:銀行存款 10 萬(wàn) 4.將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”科目(假設(shè)不考慮盈余公積):借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 40 萬(wàn)(50 萬(wàn) %2B 10 萬(wàn) - 20 萬(wàn))貸:以前年度損益調(diào)整 40 萬(wàn)
2024-07-16
你好當(dāng)時(shí)這個(gè)錢支付了是嗎
2024-07-13
勾選的你對(duì)應(yīng)的收入,沒(méi)有做的不要做。成本 借勞務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30 貸預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款 借、應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出50 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20 借未交增值稅 貸銀行存款20 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅10 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸、銀行存款10
2024-07-13
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