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運輸公司2022年有以前年度進項稅額轉出,稅局同意讓用現在的進項抵扣進項稅額轉出部分,但是現在的進項抵扣完入賬成本太高了,利潤很低負的幾百萬,我把成本部分做到了勞務成本里,以后每個月再慢慢結轉到主營業務成本里,這樣對嗎?

2023-01-10 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 17:56

你好;? ?意思就是留底抵欠嘛? ? 那你就 一次性結轉哈 ;? ? ?

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快賬用戶3248 追問 2023-01-10 17:58

一次性結轉金額太大了,成本幾百萬,這樣利潤就是負的幾百萬

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:03

你好;? 那你也得轉出的 ; 你? ? ?這個要轉出安徽; 稅務局都找你了??

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快賬用戶3248 追問 2023-01-10 18:11

運輸公司,2022年有以前年度進項稅額轉出,稅局同意用2022年的進項稅額抵扣進項稅額轉出部分,這樣勾選的發票,入成本的金額太大了,導致2022年的利潤是負的幾百萬,我就把成本部分入到了勞務成本里,以后慢慢結轉,這樣做對嗎?但是這樣資產負債表里的存貨就是幾百萬,應該怎樣做

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:12

你好;? ?你把進項稅的金額轉出到成本去 ; 到時去影響你的 所得稅 ; 如果沒有合理發票; 你的成本 就得調增? ; 不是慢慢調增哈? ?

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快賬用戶3248 追問 2023-01-10 18:17

你沒明白我的意思,稅局說的進項稅額轉出不要補交所得稅,我用現在的進項發票勾選抵扣的進項稅額轉出的金額,現在勾選的進項發票肯定是要入賬的,我入的是借 勞務成本 應該稅費應交增值稅進項稅額,如果把現在勾選的發票不含稅金額入到主營業務成本里,利潤就太低了,我入到勞務成本里,以后慢慢結轉到主營業務成本里,但是這樣就導致資產負債表里存貨有金額幾百萬,像我這種情況勾選現在進項發票應該怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:20

你好;? ? 但是你這部分的成本? 實際發生沒有; 如果你慢慢結轉; 這樣會影響利潤每個月 或者季度的? 真實性的 ; 有可能影響所得稅的? 數據的;? 就算不補所得稅;但是你影響報表的數據的?

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快賬用戶3248 追問 2023-01-10 18:21

我這樣應該怎么做,

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:22

你好;? ? ?如果已經發生了 成本的 ; 直接全部結轉哈 ; 不是慢慢來的? ?

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快賬用戶3248 追問 2023-01-10 18:23

是沒有發生的成本,勾選發票是為了抵扣進項稅額轉出的

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:24

沒有發生 ; 就掛勞務成本;? ? 按實際發生的金額在轉主營業務沖去 即可? ?

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快賬用戶3248 追問 2023-01-10 18:27

我現在就是掛的勞務成本,但是導致資產負債表里的存貨有余額幾百萬,我們是運輸公司,這樣可以嗎?這樣報稅務年度報表,稅務局會不會查

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:31

你好;? ?掛著就行了。 在存貨 放著;? 這樣就可以的; 可以的;到時如果真的問道; 你解釋即可 ;? 一定要提供依據證明哈??

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快賬用戶3248 追問 2023-01-10 18:44

我勾選進項發票的時候可以先不入成本嗎?先把稅額做了,先做借 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 應付賬款 以后再做借 主營業務成本 貸 應付賬款 這樣就不掛勞務成本里了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 18:45

你好1;? ?也可以 ;? 先把進項稅體現了 后期在處理 成本 部分? ?

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你好;? ?意思就是留底抵欠嘛? ? 那你就 一次性結轉哈 ;? ? ?
2023-01-10
同學你好 這樣可以的
2023-01-10
同學你好 你這個跨年的主營業務成本要用以前年度損益調整代替的 你上面的分錄不對
2022-05-07
您好,直接用未分配利潤
2021-11-10
你好,抵扣進項稅少做了一分錢,主營業務成本多了一分錢。 要調整分錄,借應交稅費——待抵扣進項稅額0.01,貸以前年度損益調整0.01
2022-07-24
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