你好;? ?意思就是留底抵欠嘛? ? 那你就 一次性結轉哈 ;? ? ?
2020年有一份不含稅10萬元的,稅額13000的原材料進項專用發票,認證抵扣且已經結轉成本,2021年9月份,稅務局認定對方企業為走逃企業,進項稅額轉出,我做的分錄是,借主營業務成本13000,貸進項稅額轉出?,F在11月份稅務局又要求把成本調出來,繳納企業所得稅,請問,成本調整的分錄應該怎么做,用小企業會計準則無法使用以前年度損益調整科目。
新接手一個中小型制造業公司,以前賬很亂,銀行回單挑一部分記賬,每個月到了月底統一記賬,就是按照當地稅負倒推下增值稅進項是多少,然后挑一部分進項入賬,這樣對嗎?至于原材料出庫,出多少都是根據本月銷售的貨物進行湊數,結轉生產成本,結轉產成品,最后到營業成本,請問老師這樣的核算是正確的嗎?我以前沒做過制造業,他們這樣做好像是為了在一個合理稅負范圍內,不讓稅務局找到,所以每個月倒推
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業務成本多了一分錢?,F在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調整這個差額呢?
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業務成本多了一分錢。現在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調整這個差額呢?
我們公司是一般納稅人企業,上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現在發票要退回去,并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發票入賬分錄如下對嗎?借:主營業務成本負數應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數貸:應付賬款負數
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
一次性結轉金額太大了,成本幾百萬,這樣利潤就是負的幾百萬
你好;? 那你也得轉出的 ; 你? ? ?這個要轉出安徽; 稅務局都找你了??
運輸公司,2022年有以前年度進項稅額轉出,稅局同意用2022年的進項稅額抵扣進項稅額轉出部分,這樣勾選的發票,入成本的金額太大了,導致2022年的利潤是負的幾百萬,我就把成本部分入到了勞務成本里,以后慢慢結轉,這樣做對嗎?但是這樣資產負債表里的存貨就是幾百萬,應該怎樣做
你好;? ?你把進項稅的金額轉出到成本去 ; 到時去影響你的 所得稅 ; 如果沒有合理發票; 你的成本 就得調增? ; 不是慢慢調增哈? ?
你沒明白我的意思,稅局說的進項稅額轉出不要補交所得稅,我用現在的進項發票勾選抵扣的進項稅額轉出的金額,現在勾選的進項發票肯定是要入賬的,我入的是借 勞務成本 應該稅費應交增值稅進項稅額,如果把現在勾選的發票不含稅金額入到主營業務成本里,利潤就太低了,我入到勞務成本里,以后慢慢結轉到主營業務成本里,但是這樣就導致資產負債表里存貨有金額幾百萬,像我這種情況勾選現在進項發票應該怎樣做分錄
你好;? ? 但是你這部分的成本? 實際發生沒有; 如果你慢慢結轉; 這樣會影響利潤每個月 或者季度的? 真實性的 ; 有可能影響所得稅的? 數據的;? 就算不補所得稅;但是你影響報表的數據的?
我這樣應該怎么做,
你好;? ? ?如果已經發生了 成本的 ; 直接全部結轉哈 ; 不是慢慢來的? ?
是沒有發生的成本,勾選發票是為了抵扣進項稅額轉出的
沒有發生 ; 就掛勞務成本;? ? 按實際發生的金額在轉主營業務沖去 即可? ?
我現在就是掛的勞務成本,但是導致資產負債表里的存貨有余額幾百萬,我們是運輸公司,這樣可以嗎?這樣報稅務年度報表,稅務局會不會查
你好;? ?掛著就行了。 在存貨 放著;? 這樣就可以的; 可以的;到時如果真的問道; 你解釋即可 ;? 一定要提供依據證明哈??
我勾選進項發票的時候可以先不入成本嗎?先把稅額做了,先做借 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 應付賬款 以后再做借 主營業務成本 貸 應付賬款 這樣就不掛勞務成本里了
你好1;? ?也可以 ;? 先把進項稅體現了 后期在處理 成本 部分? ?