你好,截圖你的申報表看一下。
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現在,已經收到退回的增值稅,應該怎么做賬.我們是小規模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬?會計科目應該怎么做?我們是小規模的。謝謝
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發票來,我現在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發票的稅應該抵了,但是沒有抵
老師,小規模納稅人1月開了四十三的專用發票,二月份發現賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結果后面因為什么導致忘記紅沖了,現在這個月申報的時候才發現當時沒有紅沖掉,現在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發票怎么處理呢
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
問一下老師,今年6月份開的發票,7月份也都正常申報了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候對方公司說不要發票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發生以下業務(計算結果保留整數):(1)銷售乘用車15輛,適用消費稅稅率99,不含稅出廠價每輛150000元,另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。(2)用自產的20輛乘用車(適用消費稅稅率5%)對外投資,已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元,不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批,貨物離岸價格成交,成交價折合人民幣為1410萬元(包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中,計算出的關稅完稅價格為元,組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
怎么打不了圖片老師
增值稅主表那個頁面,這個不行看不出來
我發了,也送了心意,就是發不出去圖片
你把主表里面的哪一行有數據,數據是多少,你截圖。
在本期數這里,9欄和10欄都是-652872.43 19欄和20欄就是-32643.62
在第一航和第三行填寫負數
老師,這個稅率是5的稅率,租賃費,不可以填第1和第三行吧
5%的在第4行和第6行里面。
老師,我點開主表,填寫不了,怎么辦
你別選擇確稅申報,你選填表式申報。