你好,這個是留在賬上抵扣以后的銷項稅
老師,小規模代開專票 自動扣款的 只是這個發票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發票的附加稅這個過程是怎么記賬的
老師,稅務局上月代開的發票作廢,這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經預繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個稅怎么辦? 是申請退稅再重新開票預繳?還是不用退稅,直接用新開的這個票抵呢?
老師上午好!我們公司是從事汽車銷售租賃行業的企業,今天同事開錯一張機動車發票,已經拿去上牌機構上牌了,稅已經交了,后來發現發票開錯了,紅沖了,重開了,開錯的那張發票扣了稅,會自動退回來還是要我們這邊去稅務申請處理?
2022年14號文件的小微企業增值稅留抵退稅,今年還可以增值稅退稅嗎?我司是上個月開出了大量的銷售發票,提前交了增值稅,進項發票這個月才來,所以有很多進項發票沒抵扣,不知道這些可以退稅嗎
就是開發票,本來是出口0稅率發票,但是開票時稅率忘改了,開成13個稅點的啦,發現時又跨月了,次月開了負數發票,去稅務她們說要先繳上再退,但是當時公司沒有那么多錢,又去稅務問稅務有人說可能不給退,然后他說可以進行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當時沒有進項稅,也沒有銷項,只有開錯票的稅,和開負數的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請問這種情況附加稅能退嗎?稅務當時說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評??!庫存商品自用怎么做賬
找暖暖老師,找暖暖老師
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
我看到增值稅那部分,實際抵扣稅額是負數,應該是以后抵扣的意思,但申報表上附加稅是0,怎么不是負數呢,等以后又要交的時候再抵扣掉之前多交的金額嗎
是的,因為附加稅是看實際交增值稅計算的,所以后續你增值稅抵了的時候,附加稅也就跟著抵了