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就是開發票,本來是出口0稅率發票,但是開票時稅率忘改了,開成13個稅點的啦,發現時又跨月了,次月開了負數發票,去稅務她們說要先繳上再退,但是當時公司沒有那么多錢,又去稅務問稅務有人說可能不給退,然后他說可以進行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當時沒有進項稅,也沒有銷項,只有開錯票的稅,和開負數的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請問這種情況附加稅能退嗎?稅務當時說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?

2023-09-05 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 10:52

你好,我們這邊不可以退的。留著以后抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:52

他是不是讓你留底底線了,如果是這種情況下的話,附加稅不退。

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快賬用戶9604 追問 2023-09-05 11:00

那正常繳上,等著以后,抵扣,附加稅也能抵嗎,還是繳就繳了

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齊紅老師 解答 2023-09-05 11:02

你好,可以正常抵扣。

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你好,我們這邊不可以退的。留著以后抵扣。
2023-09-05
同學你好,如果這個22欄是自動彈出來的數據,不用去理會他,下次申報時,它還會自動調整到最新數據,不需要操作;
2021-10-15
你好 分錄處理為 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 為什么不想抵扣以后了
2021-01-11
你什么時間開的9%的負數發票
2020-01-20
你和掛靠方簽了一百萬的合同還是和業主方
2021-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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