您好,這個是可以退稅的,可以
老師,我們是一般納稅人,請問我上個月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有取得,產(chǎn)生了1萬的增值稅,這個月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個月也沒有銷售產(chǎn)品,可以用這個月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了上個月的增值稅,再交上個月的增值稅嗎?
先進(jìn)制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴(kuò)大至符合條件的小微企業(yè),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額一、加大小微企業(yè)增值稅期末留抵退稅政策力度,將先進(jìn)制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴(kuò)大至符合條件的小微企業(yè)(含個體工商戶,下同),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額。1.符合條件的小微企業(yè),可以自2022年4月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,退稅條件按照《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第14號,下稱14號公告)第三條規(guī)定執(zhí)行。2.符合條件的微型企業(yè),可以自2022年4月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請一次性退還存量留抵稅額;符合條件的小型企業(yè),可以自2022年5月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請一次性退還存量留抵稅額。二、適用14號公告政策的納稅人需同時符合以下條件:1.納稅信用等級為A級或者B級;2.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、騙取出口退稅或虛開增值稅專用
2022年14號文件的小微企業(yè)增值稅留抵退稅,今年還可以增值稅退稅嗎?我司是上個月開出了大量的銷售發(fā)票,提前交了增值稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個月才來,所以有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒抵扣,不知道這些可以退稅嗎
請問老師,出口退稅 退的是采購發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅了就不能抵扣增值稅了,如果沒有退稅,那這個進(jìn)項(xiàng)稅額可以用來抵扣增值稅嗎?
老師,我們公司很小上個月開了一張發(fā)票,交了增值稅及附加稅,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了于是反沖了這張發(fā)票,也沒有額外開發(fā)票,那上個月交的銷項(xiàng)稅1.稅務(wù)局直接退回來嗎,還有附加稅也是稅務(wù)局自動退的嗎,2.還是我要去申請退稅3.還是留在賬上抵扣以后的銷項(xiàng)稅
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產(chǎn),其他車子租用的,,業(yè)務(wù)真實(shí),現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)提示,油費(fèi)高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,然后進(jìn)項(xiàng)票是培訓(xùn)費(fèi)或者場地租賃費(fèi),合理嗎?
一般貿(mào)易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發(fā)票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
但是我的專管員卻說這個政策在2022年年底就已經(jīng)結(jié)束了
2022年底?目前不是仍然可以的嗎
所以我現(xiàn)在不知道我們這種情況符不符合留底退稅
是可以的,因?yàn)檫@個政策實(shí)務(wù)中還在用
我剛看了下,存量留底還在進(jìn)行,增量留底去年年底結(jié)束的,但我這個是存量留底還是增量留底
你們這個是屬于存量留抵稅額
請問我這個有退稅,下個月還有可以再退嗎?因?yàn)椴恢揽梢酝耍裉靾?bào)稅的時候進(jìn)項(xiàng)沒有勾選完
那不是下個月,是季度末
因?yàn)槲椰F(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)5月份了,勾選的進(jìn)項(xiàng)和已有的銷項(xiàng),留抵只有300多,但是未勾選的還有兩三萬的進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么做比較好
那你到下個月在申報(bào),不是就能退了嗎
意思是這個月的這個留抵300多的先不做退稅申請,下個月申報(bào)完一起做退稅申請嗎
嗯對是這個意思的
但是6月份不會有銷項(xiàng)發(fā)票開具,那勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去留抵退稅會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
6月一個月都不去開票嗎
是的,6月份沒有銷售了
有可能7月份會開票
最好是6月份開一下的,建議
那我現(xiàn)在更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額再把沒勾選的勾選,增值稅申報(bào)更正,可以嗎
可以,這個是可以的