培訓和租賃,可做為費用入賬
我們單位是給老師和公司進行培訓,比如,公司需要學習紅旗渠精神,我們會租車帶他們去紅旗渠租個會議室先培訓一天或者半天,然后在參觀紅旗渠,這種可以開培訓費用嗎?那我們的成本租車,門票,會議和住宿,還有專家勞務費能作為成本票嗎?
老師:您好!我們公司是新成立的職業培訓公司,主要業務是建筑八大員的培訓,請教一下老師,我們開具發票給培訓人員的時候,發票的貨物或應稅勞務、服務名稱這欄是不是開非學歷教育服務*培訓費?
你好,我司租用場地培訓。然后也派老師去別的機構培訓小朋友。對方公司要我們開培訓費發票和租賃場地費發票。租賃場地費的發票能開嗎?
老師你好!我們公司在一家公司進行培訓,但是對方公司沒有國內的培訓資質,只有國際的培訓資質,所以不能開培訓費,只能開咨詢服務費或者會議服務費,請問這種的咨詢服務費發票可以做成培訓費嗎?
你好老師,我公司是個機械租賃公司,是工地上用工,要開勞務發票,應選擇勞務——勞務費,還是建筑服務——勞務費?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我們這行業合理嗎
有實際業務,是可以的