你好; 電子稅務(wù)局- 一般退抵稅管理-? ? 去申請(qǐng)退稅的??
渝皓公司在張三公司那里購(gòu)買(mǎi)了一輛車。張三公司給渝皓公司開(kāi)了機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿去給公司上戶,由于張三公司給渝皓公司開(kāi)的機(jī)動(dòng)車發(fā)票金額錯(cuò)誤,渝皓公司把發(fā)票退給張三公司,張三公司把以前的發(fā)票沖紅,重新給渝皓公司開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿之前那張錯(cuò)誤的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了車輛購(gòu)置稅完稅證明,由于發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò),導(dǎo)致車輛購(gòu)置稅完稅證明就需要作廢重新開(kāi),程序就比較復(fù)雜,現(xiàn)在渝皓公司必須在12月31號(hào)車子上戶,對(duì)方重新給渝皓公司開(kāi)的發(fā)票和沖紅發(fā)票暫時(shí)無(wú)法給渝皓公司。車輛購(gòu)置稅完稅證明就作廢不了,就重新開(kāi)不了車輛購(gòu)置稅完稅證明,現(xiàn)在對(duì)方建議渝皓公司,叫渝皓公司自已開(kāi)一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票給渝皓公司,意思就是發(fā)票上的購(gòu)買(mǎi)方和銷售方都是渝皓公司,請(qǐng)問(wèn)這種操作可以嗎?然后再拿到去給車子上戶。。
上月開(kāi)的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開(kāi)??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開(kāi)后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說(shuō)那張11月開(kāi)的錯(cuò)票他們就沒(méi)寄出,怎么還搞張票來(lái)?還說(shuō)以前都不用這樣的,說(shuō)我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問(wèn)清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開(kāi)票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師上午好!我們公司是從事汽車銷售租賃行業(yè)的企業(yè),今天同事開(kāi)錯(cuò)一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票,已經(jīng)拿去上牌機(jī)構(gòu)上牌了,稅已經(jīng)交了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,紅沖了,重開(kāi)了,開(kāi)錯(cuò)的那張發(fā)票扣了稅,會(huì)自動(dòng)退回來(lái)還是要我們這邊去稅務(wù)申請(qǐng)?zhí)幚恚?/p>
您好,老師,現(xiàn)在出了個(gè)問(wèn)題,我們公司是汽車銷售的,開(kāi)的一張專票帶機(jī)動(dòng)車標(biāo)識(shí)的給下家,下家開(kāi)了機(jī)動(dòng)車發(fā)票出去,客戶已經(jīng)上了牌了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)打發(fā)票打錯(cuò)號(hào)碼了,這怎么辦呀
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我之前開(kāi)了一張銷項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)跨月了,然后拿回來(lái)紅沖了,重新開(kāi)了另外張發(fā)票出去,之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)里面的型號(hào)開(kāi)出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
要我這邊去申請(qǐng)退稅?
可以在電子稅務(wù)局官網(wǎng)申請(qǐng)嗎?麻煩發(fā)一下再電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的操作步驟!
是的; 自己去申請(qǐng)就行了。?? 1. 登錄電子稅務(wù)局、“我要辦稅”,一般退(抵)稅管理 、“誤收多繳退抵稅”; 2. 隨后點(diǎn)擊退抵稅費(fèi)緣故:選擇“誤收多繳退抵稅(費(fèi))”、點(diǎn)一下申請(qǐng)退抵稅(費(fèi))方法,選擇“退稅”,填寫(xiě)此次退抵稅額,退稅申請(qǐng)?jiān)虻染涂梢浴?
今天開(kāi)錯(cuò)的,是當(dāng)月當(dāng)天去申請(qǐng) 還是下個(gè)月去申請(qǐng)?
你好;? ?你是月報(bào)的話; 次月去申請(qǐng)哈??
我是月報(bào),在報(bào)稅之前,申請(qǐng)退稅,然后再報(bào)稅是嗎?
你好;? 次月去申請(qǐng) ;5月? 報(bào)了4月的 紅沖發(fā)票之后 在去 產(chǎn)生多繳納; 在申請(qǐng)哈? ?
老師 我這邊是當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月就沖銷了,難道機(jī)動(dòng)車發(fā)票不一樣?
你好 ;? ?你次月才報(bào)稅的; 報(bào)稅了之后才會(huì)產(chǎn)生多繳納的金額; 才退?
增值稅當(dāng)月作廢了,就不用交稅, 機(jī)動(dòng)車發(fā)票不一樣
你好 ;? ? ?是的;? ?你當(dāng)月作廢了當(dāng)月都不做賬的 ; 你次月去申請(qǐng)?
申請(qǐng)退回來(lái)的稅只能抵5月的稅了
機(jī)動(dòng)車發(fā)票當(dāng)月沖紅了還要申報(bào)稅, 然后再申請(qǐng)退稅,比增值稅麻煩點(diǎn)
你好; 申請(qǐng)回來(lái) ; 你可以抵減4月 (你5月是報(bào)的4月增值稅的) 或者是之后的?