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老師,小規模代開專票 自動扣款的 只是這個發票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發票的附加稅這個過程是怎么記賬的

老師,小規模代開專票 自動扣款的 只是這個發票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發票的附加稅這個過程是怎么記賬的
2020-10-16 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 16:46

之前交的做借應交增值稅,貸銀行,借應交稅費-附加稅,貸銀行, 這個抵減做借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,借稅金及附加貸應交稅費這樣做

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快賬用戶5750 追問 2020-10-16 16:47

這個差額如果計入營業外支出,怎么做分錄才會平呢

這個差額如果計入營業外支出,怎么做分錄才會平呢
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齊紅老師 解答 2020-10-16 16:49

不需要做營業外支出,你下次還可以抵減 ,

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齊紅老師 解答 2020-10-16 16:49

掛應交稅費 借方,表示多交,下次抵減再做借稅金及附加 貸應交稅費就可以

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快賬用戶5750 追問 2020-10-16 16:50

不可以抵減了 10月份代開了發票 在卡上扣的費用 沒有抵減 稅局規定說代開發票紅沖只退增值稅不退附加費

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齊紅老師 解答 2020-10-16 16:59

那你沒有問后續自己交的時候可以抵減嗎,確定不能抵減做借營業外支出貸銀行,是的,或者是借稅金及附加 貸應交稅費,借應交稅費 貸銀行這樣做也 可以,

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之前交的做借應交增值稅,貸銀行,借應交稅費-附加稅,貸銀行, 這個抵減做借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,借稅金及附加貸應交稅費這樣做
2020-10-16
之前做借應交稅費 貸銀行,后面這個不扣款,去計提,借稅金及附加 貸應交稅費
2020-10-16
你這個申報的時候倒數第2列可以填寫之前多交的,你做分錄沖掉之前計提附加稅,借稅金及附加 負數,貸應交稅費 負數
2020-11-17
1月多交了,現在做筆紅沖分錄,就可以少交。不需要另外退稅。申報按照紅沖后的稅控盤銷售信息申報,就好了
2021-04-26
這個月按正確的發票入賬。原來繳納的稅款可以抵扣以后的稅款。
2021-04-21
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