對,就是看看你和你認證的還有和你銷售的金額是否一致。
印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過500,請確認申報是否準確? 這個怎么處理
申報印花稅時:稅務系統提示印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過500.00,請確認申報是否準確?是什么意思?
印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過7500.0,請確認申報是否準確? 老師這是什么情況
印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過?請確認是否申報?這個什么意思呢
印花稅稅源采集時提示這個:印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過500.0,請確認申報是否準確?,是什么意思呢?
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
是含稅還是不含稅
是按照不是含稅金額來填的。
我是那樣填的 還是有這個提示
那如果你填的沒錯,那就沒問題。
那怎么會出現這個提示呢
他這個就是新系統都會有這個提示。
我申報了幾家企業 就這家企業顯示這個
那你填寫的數據都是一樣的嗎?
有家企業我只按銷售收入申報印花稅也沒有出現這個呀
那有可能就是系統的問題了。
哎 好糾結 我該怎么申報這個印花稅
你就按照你正常的申報就可以。
按不含稅進銷項合計申報?
對,按照不含稅的申報就行。
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!