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Q

印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過7500.0,請確認申報是否準確? 老師這是什么情況

2024-04-12 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-12 08:37

意思是你申報的印花稅計稅的金額跟取得進項和銷項的合計金額相差7500以上,確認是否正確?

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快賬用戶8509 追問 2024-04-12 08:38

公司是小規模納稅人印花稅是按增值稅報表上的數字申報

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:39

不是的哈,還要看購入貨物的金額

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快賬用戶8509 追問 2024-04-12 08:40

購入貨物指的是什么

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:42

就是購入的原材料,庫存商品那些

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快賬用戶8509 追問 2024-04-12 08:43

沒有啊 我們是監理公司

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:44

那你申報的是什么稅目的印花稅?監理服務這個不交印花稅

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快賬用戶8509 追問 2024-04-12 08:45

技術合同

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:47

那么你開了多少發票或者取得相關技術合同發票合計填報

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快賬用戶8509 追問 2024-04-12 08:48

沒有收到技術合同發票,開票開了不含稅金額170616.83元

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:50

那么就按那個金額申報就是了,那個只是個提示

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快賬用戶8509 追問 2024-04-12 08:50

我不知道稅務局是按照什么數值判定的

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:52

自己確認沒有申報做直接提交就是了哈

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意思是你申報的印花稅計稅的金額跟取得進項和銷項的合計金額相差7500以上,確認是否正確?
2024-04-12
您好,這個的話,你是不是,有一些采購啥的,沒申報啊那些
2024-07-12
你好,那個只是個提示,數據確定是申報準確直接提交就行
2024-07-13
對,就是看看你和你認證的還有和你銷售的金額是否一致。
2024-07-10
你好,這個是不是和你申報增值稅的數值不一樣啊?
2024-01-08
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