意思是你申報的印花稅計稅的金額跟取得進項和銷項的合計金額相差7500以上,確認是否正確?
印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過500,請確認申報是否準確? 這個怎么處理
印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計偏離值超過500,請確保申報是否準確?老師,這是什么意思?
申報印花稅時:稅務系統提示印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過500.00,請確認申報是否準確?是什么意思?
印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過7500.0,請確認申報是否準確? 老師這是什么情況
老師,新版電子稅務局申報印花稅提示 印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數值偏離值超過500.請確認申報是否準確,這種情況怎么辦,直接點確定提交嗎
老師,您好,由于24年實際支付的房租只有9個月,少的三個月房租在25年1月交的。審計讓在匯算清繳的時候,與使用權資產相關的內容調減(租賃負債、使用權資產、未確認融資費用),請問如何填報在匯算清繳表格中呢?
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公司是小規模納稅人印花稅是按增值稅報表上的數字申報
不是的哈,還要看購入貨物的金額
購入貨物指的是什么
就是購入的原材料,庫存商品那些
沒有啊 我們是監理公司
那你申報的是什么稅目的印花稅?監理服務這個不交印花稅
技術合同
那么你開了多少發票或者取得相關技術合同發票合計填報
沒有收到技術合同發票,開票開了不含稅金額170616.83元
那么就按那個金額申報就是了,那個只是個提示
我不知道稅務局是按照什么數值判定的
自己確認沒有申報做直接提交就是了哈