你好,你的申報(bào)系統(tǒng)和平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的有差額
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)偏離值超過(guò)500,請(qǐng)確保申報(bào)是否準(zhǔn)確?老師,這是什么意思?
申報(bào)印花稅時(shí):稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500.00,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?是什么意思?
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)印花稅的時(shí)候提示:印花稅合計(jì)金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確?以前沒(méi)有這樣的提示啊
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)7500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 老師這是什么情況
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)?請(qǐng)確認(rèn)是否申報(bào)?這個(gè)什么意思呢
你好,我考的是國(guó)家開(kāi)房大學(xué)專(zhuān)科,畢業(yè)預(yù)計(jì)時(shí)間是26年1月底,6月份才能拿到畢業(yè)證,但是我想報(bào)考26年初級(jí)會(huì)計(jì),1月報(bào)名,這個(gè)可以嗎
因?yàn)槲沂强嫉膰?guó)家開(kāi)放大學(xué)大專(zhuān)
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì)嗎
固定資產(chǎn)清理科目增加到哪里
老師,匯算清繳中職工薪酬支出表五、各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款,填寫(xiě)金額是單位承擔(dān)社保部分吧
老師,之前企業(yè)是按開(kāi)票確認(rèn)收入的,后來(lái)按出庫(kù)確認(rèn)收入,改的確認(rèn)收入的時(shí)候會(huì)有之前沒(méi)開(kāi)票,但是后來(lái)開(kāi)票了,之間就會(huì)有差異,這個(gè)怎么處理
老師,涉及以前年度的費(fèi)用,怎么調(diào)整未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,業(yè)務(wù)人員沒(méi)有和公司簽訂勞動(dòng)合同,但是偶爾有提成收入,出差機(jī)票費(fèi)用能稅前扣除嗎
你好老師,匯算清繳時(shí)職工福利包不包含辭退福利?
公司宣傳部門(mén)發(fā)生的拍攝宣傳視頻發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)該記入哪里比較合適呢?
是哪部分的差額,我不太懂;
這個(gè)我們不好說(shuō),你繼續(xù)申報(bào)就可以