這個就是說,你印花稅申報的收入,和你增值稅的收入,這個相差太多了
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500,請確認申報是否準確? 這個怎么處理
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計偏離值超過500,請確保申報是否準確?老師,這是什么意思?
申報印花稅時:稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.00,請確認申報是否準確?是什么意思?
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過7500.0,請確認申報是否準確? 老師這是什么情況
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過?請確認是否申報?這個什么意思呢
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
一般納稅人,制造業(yè),公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產(chǎn)報廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權(quán)投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個項目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續(xù)費要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請問勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%?。?/p>
那不能申報嗎
有標準嗎
對,這倆你咋會相差這么多呢,一般這倆都是一樣的呀
我們是分公司
無票收入
對啊,分公司也有分公司自己的收入吧
偏離值500怎么算的呢,方便給下計算公式嗎
印花花稅是根據(jù)不含稅銷售金額為依據(jù)計算的印花稅=(不含稅銷售%2B采購)金額*萬分之3。增值稅=銷項稅額-進項稅額。增值稅表上要填寫銷售額。