您好!小規(guī)模不涉及銷項稅額這個明細科目,就通過應交稅費-應交增值稅來核算就可以了,專票計提,然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上季度開票金額未滿30萬,有一部分未開票收入免征增值稅,這部分錢做分錄進入營業(yè)外收入對不對?要用什么單據(jù)來做附件?
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒達到45萬(沒開專票,全普票)。今天報增值稅時報表自動帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時是按照發(fā)票開具的1個點做的銷項稅額,做的賬銷項免稅額計入營業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請問老師,這個怎么處理
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,您好!小規(guī)模納稅人,季度總收入不足30萬,但開過1%普票、免稅普票、1%增值稅專票、分別填報在增值稅申報表哪一欄?第10欄“其中,小微企業(yè)免稅銷售額”是不含3%稅的銷售額嗎?謝謝!
老師,我們小規(guī)模納稅人季度未滿30萬普票免征增值稅,但是專票不免,針對普票我一樣計提銷項稅額,然后再把這個銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,老師
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
就相當于不滿30萬的,其中專票計提,普票直接貸主營業(yè)務收入不含稅的金額和營業(yè)外收入就是稅額金額。
就相當于,如果是專票,借,銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅,這個是專票,等著交稅再沖應交稅費,而普票就是借,銀行存款,貸,主營收入,應交稅增值稅,然后再講應交結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入對吧,老師
您好!實務中沒這么復雜,普票直接不確認增值稅 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 專票就確認增值稅 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
普票不確認增值稅的話,那我的收入不對呀,稅控系統(tǒng)直接就是不含稅收入呀,老師
您好!不好意思,我理解成免稅發(fā)票了,普票是開1%稅率,專票也是1%稅率嗎?
對的,老師,我理解是,專票交1%計入應交增值稅,差額2計入營業(yè)外收入,但是普票由于是免征增值稅,免征的1%結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入還是3%計入營業(yè)外收入,還是有點蒙
您好!如果都是1%,那就簡單處理 普票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 專票沒有營業(yè)外收入
好的,就普票按1%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以哈,老師
您好!是這樣理解的哈
好的,老師,老師,還有一個問題,就是計提增值稅是要交的增值稅,針對小規(guī)模納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金嗎,還是結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)不影響
您好!不需要,小規(guī)模就用應交稅費-應交增值稅就可以了