第一行、第二行填寫專票的不含稅銷售額, 第十行填寫1%普通發(fā)票, 第12行填寫免稅的普通發(fā)票。
老師,企業(yè)是小規(guī)模納稅人,4季度開了75萬普票,其中50萬就苗木免稅普票,請問這增值稅怎么申報(bào),免稅銷售額是填在其他免稅銷售額欄次嗎?還是?謝謝老師指點(diǎn)
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷售額未達(dá)到45000,同時(shí)開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄?
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報(bào)增值稅時(shí),10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應(yīng)納稅額)填寫3000,18欄(小微企業(yè)免稅額)12600,這樣填對嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司全額繳納社保,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候社保扣費(fèi),醫(yī)保扣費(fèi)是不是可以直接填0,繳納社保費(fèi)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
獨(dú)立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應(yīng)收分公司款項(xiàng),二手車發(fā)票30000元,但車輛價(jià)格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發(fā)票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎(chǔ)上再加2000元,那么我們劃算不,應(yīng)該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔(dān)怎么寫?
公司有個(gè)股東撤了,公司購買了她的股份且已經(jīng)支付,那會(huì)影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補(bǔ)公司支付給撤走的股東股份
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面,這里面只填寫專票的減免2%。
然后減免明細(xì)表免稅項(xiàng)目那里最后一行只填寫免稅的銷售額
第十行,第十二行都是不含稅3%的銷售額嗎? 未開發(fā)票的銷售額和免稅普票寫一起嗎?
不是 1%的普票按1%的不含稅銷售額 免稅的稅率,銷售額含稅不含稅一樣了 免稅的無票收入是啥業(yè)務(wù),本身免稅的可以
1)未開發(fā)票的也是服務(wù)類收入,總收入不到30萬 2)第12行填寫免稅的普票,不含稅額是不含3%嗎?
你好不是 直接就是你做收入的 不要換算 免稅的稅率他沒有稅額
老師,免稅的普票沒有稅額就直接放票面金額到第12行對吧?未開發(fā)票的銷售額放哪里?需要換算成不含稅銷售額嗎?
未開具發(fā)票的,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的,是不是免稅的?是免稅的還是1%的稅率?
和開發(fā)票的是一樣的業(yè)務(wù),本季度開的發(fā)票里10月有幾張是1%(好像有客人要求1%),11月中至今都是免稅普票,季度總銷售額不到30萬元
月超過十萬,季度超過30萬是1%,不足30萬是免稅,今年前面三個(gè)季度都是免稅的
同學(xué),免稅的稅率和1%的不一樣填寫,只有免稅的稅率才在12行里面填寫, 1%季度30萬的在第十行里面 如果。你這個(gè)未開具發(fā)票是免稅的稅率那就在12行里面不用換算, 如果是1%的,那就需要換算成不含稅的。