是的,那個進項稅也得做進項轉出,計入利潤分配-未分配利
您好,我想問一下今年收到稅務局2019年異常發票,進項稅要轉出(發票金額2099.12元,稅額272.88元)現要調整2019年匯算清繳的企業所得稅,該如何調整
我公司有張上一年的進項發票異常,需要進項稅額轉出,怎么做賬呢?是在本期更正嗎?會不會影響21年的所得稅呢?
老師,請教一下,稅局監查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發票異常要求做進項稅額轉出,抵稅當期的增值稅表報已做更正申請,現在企業所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢?
19年一張專票進項稅已抵扣,21年發現異常,當年已做進項稅轉出,但費用沒有轉,23年打電話讓調整21年年報,請問調哪個項目?今年還需要做賬務處理嗎?
老師,21年有個異常發票,稅加成本一共40來萬,4萬多增值稅已經做進項稅額轉出,36萬成本匯算清繳時需要調出嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
進項稅額在哪份報表做轉出?
不含稅金額已經在21年度所得稅調增了,然后也補繳稅款和滯納金了
轉出是在申報增值稅的時候附表2的異常轉出
不是說進項稅額也要在利潤分配轉出嗎?
借:利潤分配-未分配利 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出