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21年有一家出現異常進項發票,稅局讓做轉出,已經更正21年企業所得稅調增的是進項不含稅金額,稅額也要做調整嗎?

2024-07-08 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 14:47

是的,那個進項稅也得做進項轉出,計入利潤分配-未分配利

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快賬用戶7369 追問 2024-07-08 14:50

進項稅額在哪份報表做轉出?

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快賬用戶7369 追問 2024-07-08 14:50

不含稅金額已經在21年度所得稅調增了,然后也補繳稅款和滯納金了

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:55

轉出是在申報增值稅的時候附表2的異常轉出

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快賬用戶7369 追問 2024-07-08 14:57

不是說進項稅額也要在利潤分配轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:58

借:利潤分配-未分配利 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出

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是的,那個進項稅也得做進項轉出,計入利潤分配-未分配利
2024-07-08
稅局有沒有說進項轉出在哪年,同學
2024-06-11
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,如果實際有業務的話,賬上不用調整的。
2023-04-14
你好。抵扣的進項異常,把進項稅額轉出來。然后計算成本費用,這個匯算清繳調整就可以。
2023-10-31
你好 異常發票抵扣對應的進項轉出,需要計入成本科目 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這個不影響去年的企業所得稅的
2022-10-28
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