將發(fā)票金額2099.12元,調(diào)增,納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他,補(bǔ)交企業(yè)所得稅
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下1.老板拿來(lái)2019年的發(fā)票要報(bào)銷,金額有點(diǎn)大,有五六萬(wàn)萬(wàn)了,這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
您好,我想問(wèn)一下今年收到稅務(wù)局2019年異常發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出(發(fā)票金額2099.12元,稅額272.88元)現(xiàn)要調(diào)整2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該如何調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我有一筆2021年取得的專票,2021年已認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元,稅務(wù)局2022年說(shuō)他家抽逃稅款,要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出且調(diào)企所匯算清繳年報(bào)表,我現(xiàn)在報(bào)2022年企所年報(bào)表,這筆進(jìn)項(xiàng)也需要調(diào)出嗎?
我們公司在今年年初被查到三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增,應(yīng)該要怎么填報(bào)表
21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅局讓做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額,稅額也要做調(diào)整嗎?
蔬菜開免稅發(fā)票30萬(wàn)后,后面都要有稅嗎?
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率底
匯算清繳時(shí)能用今年的費(fèi)用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費(fèi)
老師符合條件的居民企業(yè)之間的股息,紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠完明細(xì)表,這個(gè)表格從哪里取數(shù)呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調(diào)的,可以賣空調(diào)給法人嗎,給法人開票
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位給兼職人員發(fā)放了勞務(wù)報(bào)酬,我一定要給他們申報(bào)個(gè)稅嗎,因?yàn)樗麄冊(cè)诤芏嗟胤郊媛毜那闆r下,是不是需要他們自行申報(bào)就行。我們不申報(bào)關(guān)系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費(fèi)4000,訴訟費(fèi)5000,當(dāng)時(shí)分錄借費(fèi)用,貸銀存,25年都未取的發(fā)票,其中25年退保全費(fèi)3000,該項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產(chǎn)賬務(wù)如何處理?
老師問(wèn)一下一般納稅人商貿(mào)型企業(yè),買了一輛二手車,但是賬上沒(méi)有固定資產(chǎn),這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
老師表格如上圖,不知道如何調(diào)整
納稅調(diào)整增加額填數(shù)2099.12.
老師是不是只要調(diào)整納稅申報(bào)表和納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
只要調(diào)整納稅申報(bào)表和納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類其他項(xiàng)目調(diào)增金額為2099.12,對(duì)吧?
調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類其他項(xiàng)目調(diào)增金額為2099.12