您好,注意個是可以抵扣的
老師您好,公司有境外檢測公司業務,在付給境外時,有代扣代繳增值稅等,現在代扣增值稅作進項處理,借 應交增值稅—進項稅額 貸 應交稅費—代扣代繳增值稅, 現在進項已抵扣,上次問說可以抵減管理費用,借 管理費用(負數)貸 應交增值稅—進項稅額,我錄入以后進項稅額反而會增加,沒有沖減進項稅額,不知哪有問題
6月幫境外企業代扣代繳增值稅,7月申報增值稅的時候可以用來抵扣嗎?
請問代扣代繳境外增值稅時,為什么代扣代繳的銷項稅可以直接作為自己的進項稅來抵扣,代扣代繳的具體過程是怎樣的呢?
老師您好,我想咨詢下,境外支付質保服務費,代扣代繳了增值稅,這個增值稅可以抵扣嗎?
境外單位代扣代繳增值稅能否抵扣本公司增值稅
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
E選項對嗎
這個選項是沒有問題正確的。
可是答案沒選
明白了,他這個是不含稅的,所以貸方不是無形資產。
那應該怎么寫 但是有一個選項是 借:無形資產5300 貸:銀行存款5000 應交稅費-代扣代繳增值稅 無形資產是多了300
對,他的意思就是把增值稅加上了
那D選項沒問題啊 無形資產多了300 要在貸方沖掉啊
你這個題目是哪里的?可能題目有問題。