學員你好,代扣代繳是別人為你提供服務,因為他在境內沒有機構,你要把他的稅代扣下交給稅務局,因此這部分進項稅你可以抵扣
請問這是什么意思,就是我想用幫境外企業代扣代繳的稅額來抵扣銷項發票 但是顯示比對不通過,當期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數是0元
請問這是什么意思,就是我想用幫境外企業代扣代繳的稅額來抵扣銷項發票 但是顯示比對不通過,當期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數是0元
請問代扣代繳境外增值稅時,為什么代扣代繳的銷項稅可以直接作為自己的進項稅來抵扣,代扣代繳的具體過程是怎樣的呢?
代扣代繳稅款的完稅憑證可以抵扣增值稅進項,請問這些是指哪些內容,代扣代繳個稅可不可以抵扣進項呀?
沒搞懂為什么代扣代繳外國企業的增值稅部分能作為自己的進項抵扣,這難道是一個特殊福利嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
那是否相當于我既要交代扣的銷項稅,也要交我自己的進項稅呢
進項稅不是交的,是你支付給供應商的
所以是相當于我會支付給供應商一個含稅的價格例如100萬,在這中間稅務機關會扣掉[100÷(1+6%)×6%]的銷項稅(實際上數額等于進項稅),之后供應商真正收到的是100-[100÷(1+6%)×6%]的價款?
是的,你可以這么理解