你好對的 是這么做的
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師,我們23年10月份的一張專用發(fā)票開錯了,現(xiàn)在還可以紅沖,再重新開具嗎
老師好,上月開的一張銷售鋼材的專票,對方發(fā)現(xiàn)有一個型號錯誤,要求我們紅沖重開。重開的金額和紅沖金額相比少2000元。因為上個月開的專票我已經(jīng)申報過增值稅了,這個月紅沖再重開對我申報有影響嗎?
老師,我公司4月份開了一張4.8萬的發(fā)票,銷項稅5月申報時已經(jīng)交了,然后5月底發(fā)現(xiàn)開錯了,沖紅后重新開了一張,我這個月申報5月增值稅的時候增值稅申報表應(yīng)該咋填呢?
我們5月底開出的有一張銷售發(fā)票,現(xiàn)在說單價錯了,需要紅沖,重開,5月的稅已經(jīng)報過了,現(xiàn)在6月份,可以把這張發(fā)票紅沖,再重開嗎?
公司收到10萬承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
那關(guān)于紅沖的這張發(fā)票,就是把5月份原先那個分錄紅沖就行了,重新開的那個再做一個銷售發(fā)票的分錄,那這兩張發(fā)票在增值稅納稅申報表哪個表上?哪一欄體現(xiàn)呢?
你好,正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額,填寫到你的銷售額里面開的都是13%,那就是在13%里面填寫。
是說6月所有的銷售正數(shù)的銷售額加上那個負(fù)數(shù)銷售額之和,填寫在銷售額那里,是嗎?
你好對的 是這么做的
5月份的是一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在把這張發(fā)票紅沖,我記得是不是要分購買方有沒有進(jìn)項認(rèn)證啊?
全電發(fā)票對方認(rèn)證了也可以自己開了
啥意思?意思是全電發(fā)票和紙質(zhì)的不一樣,全電發(fā)票不用管對方是否進(jìn)項認(rèn)證,也不涉及紅字信息表了,我們銷售方可以直接紅沖,是吧?
是 不一樣的 可以自己試下