你好,只紅沖計提到50萬就可以的,你是多計提了以后也不支付了。 借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調整50萬, 借以前年度損益調整。貸利潤分配未分配利潤。
老師,我22年12月計提了年終獎3萬,實際1月只發了2萬,那我匯算清繳申報還要納稅調增1萬,能否不調,直接沖減23年的費用,否則23年匯算清繳又要調減1萬?
老師,我22年12計提的工資,四金忘了沖銷,因為23年一月發工資時做了發放同時結轉分錄,那22年12月這筆就多出來了。然后現在要重新,分錄是借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師這是減少費用,增加利潤對吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們去年虧損1000多萬,然后這筆調整工資計提是100多萬
老師,現在做匯算清繳,A105050工資薪酬支出表,想問12月的工資及年終獎都是計提數與實發有差距,比如我年終獎工資一起計提10萬,實際后面發放是11萬,那我"實際發生額"欄12月算11萬還是10萬。如果我按12萬,23年調減1萬,那我申報24年時我又得調增1萬。這樣是不是很麻煩
老師,23年12月份計提年終獎多計提了,24年2月份發放的,實際發放的比計提的少,是不要通過以前年度損益調整紅沖去年的賬啊
老師我去年12計提了工資四金,今年一月正常發放結轉進費用,這樣發放和結轉是平的,但是去年的計提預估的那一塊怎么處理,匯算清繳已經結束了,我直接沖銷不行的話,之前的老師說差額放以前年度損益調整調整,但實際上也不是差額,是計提多出來了,怎么處理呢
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,我一般發放工資的分錄是發放和結轉,這種情況我24年發放,再結轉入費用是不是就重復了,所以我結轉分錄不能寫,要刪了?
對的是的,在2023年計提了,2024年你支付了多少,寫多少就行。
老師我有點繞暈了,我當時23年計提是借管理費用100萬,貸應付職工薪酬100萬,然后24年1月沖銷這筆計提,沒有用到以前年度損益調整,用的是借管理費用紅100萬,貸應付職工薪酬紅100萬,然后一月做了發放50萬并進費用結轉,老師,我現在6月想進以前年度,怎么調整
借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調整50萬, 借以前年度損益調整。貸利潤分配未分配利潤50萬
當年的用什么?以前年度損益調整,跨年的才用這個科目。
老師我當年一月發放的是去年12月的工資獎金
2023年借管理費用貸,應付職工薪酬。100 2024年1月份借應付職工薪酬50,貸銀行存款50,然后再做我上面給你寫的那兩個以前年度損益調整的,這就完整了,不需要再做其他的了。
老師關鍵我24年1月份多此一舉做了沖減23年分錄100萬,還做了發放,結轉50萬的分錄,現在六月,又想調以前年度損益調整,實在不會了,一月份多結轉的咋辦
你再把2024年1月份多做的這些,你看下能反結賬修改吧,不能反結賬修改的話,那你就紅沖在這個原。再重新按照正確的來。
我多做在一月份的這筆結轉咋辦
老師五角星是我多做的結轉
借應付職工薪酬工資50萬, 借管理費用工資-50萬
老師我們年終獎的計提是10萬,實際發放是11萬,多一萬,分錄是不是借以前年度損益調整1,貸應付職工薪酬1
是的對的是的對的是的對的。
老師我把今年的計提沖銷,今年又入了以前年度損益調整,實際上是不影響今年的利潤的對吧?最后進的科目是利潤分配,未分配利潤。還有這個科目需要我結轉嗎?金蝶軟件以前年度損益調整好像自己會結轉
你好,你今年的用了以前年度損益調整影響你的利潤,你的利潤表必須少了這一部分嘛。
老師,我現在以前年度損益調整貸方有余額,是利潤增加嗎
對的是的,利潤增加