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老師我們23年計提工資年終獎100萬,實際只發放了50萬,那我今年24年匯算審計都結束了,6月是不是要沖銷23年計提的費用100萬,入以前年度損益調整,然后計提50萬23年度的計提,然后24年度發放實際發放

2024-06-24 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-24 08:54

你好,只紅沖計提到50萬就可以的,你是多計提了以后也不支付了。 借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調整50萬, 借以前年度損益調整。貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶6467 追問 2024-06-24 08:56

老師,我一般發放工資的分錄是發放和結轉,這種情況我24年發放,再結轉入費用是不是就重復了,所以我結轉分錄不能寫,要刪了?

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齊紅老師 解答 2024-06-24 08:56

對的是的,在2023年計提了,2024年你支付了多少,寫多少就行。

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快賬用戶6467 追問 2024-06-24 09:14

老師我有點繞暈了,我當時23年計提是借管理費用100萬,貸應付職工薪酬100萬,然后24年1月沖銷這筆計提,沒有用到以前年度損益調整,用的是借管理費用紅100萬,貸應付職工薪酬紅100萬,然后一月做了發放50萬并進費用結轉,老師,我現在6月想進以前年度,怎么調整

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齊紅老師 解答 2024-06-24 09:16

借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調整50萬, 借以前年度損益調整。貸利潤分配未分配利潤50萬

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齊紅老師 解答 2024-06-24 09:16

當年的用什么?以前年度損益調整,跨年的才用這個科目。

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快賬用戶6467 追問 2024-06-24 09:23

老師我當年一月發放的是去年12月的工資獎金

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齊紅老師 解答 2024-06-24 09:24

2023年借管理費用貸,應付職工薪酬。100 2024年1月份借應付職工薪酬50,貸銀行存款50,然后再做我上面給你寫的那兩個以前年度損益調整的,這就完整了,不需要再做其他的了。

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快賬用戶6467 追問 2024-06-24 09:37

老師關鍵我24年1月份多此一舉做了沖減23年分錄100萬,還做了發放,結轉50萬的分錄,現在六月,又想調以前年度損益調整,實在不會了,一月份多結轉的咋辦

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齊紅老師 解答 2024-06-24 09:37

你再把2024年1月份多做的這些,你看下能反結賬修改吧,不能反結賬修改的話,那你就紅沖在這個原。再重新按照正確的來。

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快賬用戶6467 追問 2024-06-24 09:41

我多做在一月份的這筆結轉咋辦

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快賬用戶6467 追問 2024-06-24 09:42

老師五角星是我多做的結轉

老師五角星是我多做的結轉
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齊紅老師 解答 2024-06-24 09:44

借應付職工薪酬工資50萬, 借管理費用工資-50萬

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快賬用戶6467 追問 2024-06-24 10:14

老師我們年終獎的計提是10萬,實際發放是11萬,多一萬,分錄是不是借以前年度損益調整1,貸應付職工薪酬1

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齊紅老師 解答 2024-06-24 10:14

是的對的是的對的是的對的。

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快賬用戶6467 追問 2024-06-24 11:07

老師我把今年的計提沖銷,今年又入了以前年度損益調整,實際上是不影響今年的利潤的對吧?最后進的科目是利潤分配,未分配利潤。還有這個科目需要我結轉嗎?金蝶軟件以前年度損益調整好像自己會結轉

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齊紅老師 解答 2024-06-24 11:10

你好,你今年的用了以前年度損益調整影響你的利潤,你的利潤表必須少了這一部分嘛。

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快賬用戶6467 追問 2024-06-24 11:14

老師,我現在以前年度損益調整貸方有余額,是利潤增加嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-24 11:28

對的是的,利潤增加

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你好,只紅沖計提到50萬就可以的,你是多計提了以后也不支付了。 借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調整50萬, 借以前年度損益調整。貸利潤分配未分配利潤。
2024-06-24
最好的辦法是反結賬到當年修改,如果比較麻煩的話可以通過以前年度損益科目調整
2024-03-13
你好,你的意思是10萬直接做今年嗎?如果是的話可以。
2024-05-15
只要匯算前實際發放了剩余的1萬,就不用調增
2023-03-23
實際金額填寫11,稅收金額填寫11,賬載金額填寫10萬。
2024-03-13
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