一般納稅人你能取得專票的話,按照不含稅的暫估 借原材料貸應付帳款1萬/(1-9%)
老師好,我想請問下內賬購進是按含稅價記賬的,假如股東撤股,假如這個股東是10%的話,那原材料是按含稅價的10%給他,還是按不含稅價的10%?
老師比如合同簽的商品價格是1130元含稅價,貨到入庫但票未到,那我暫估入庫是按照含稅入貸應付賬款-暫估1130還是不含稅入貸:應付賬款/暫估1000
老師好!請教下暫估入庫,要是這個月沒有收到發票,怎么辦?暫估入庫做分錄 借:原材料-xx 貸:應付賬款-xx 老師一般暫估原材料價格是入不含稅,供應商一般送貨的入庫單,是含稅價還是不含稅價
#提問#老師暫估原材料入庫,因發票未來,入庫單金額已知道,暫估入庫按含稅的還是按不含稅的金額入庫,如果按照不含稅的入庫,則應付賬款對不上,正確暫估方法是什么?老師請寫一下
老師,請問我原材料購進是暫估入庫的,現在領料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價,到時票來了直接沖掉,那我領料做賬也按35萬暫估的數字記嗎?
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
那就是, 借:原材料-玉米9174.31 應交稅費825.69 貸:應付賬款-供應商名稱-原料名稱10000 是這樣嗎,老師?
發票沒有收到,做不了應交稅費呀 不是問的暫估嗎?暫估不考慮增值稅的,也沒法做應交稅費。
假如我收到了a供應商的原材料1萬元(含稅價),我暫估的話就是按不含稅價(9174.31元)來暫估,如果我要想知道,從a供應商這個月我們入庫了多少原料,那就要用暫估的這個金額乘以稅率才是這個供應商入庫的原材料,是吧?
這1萬元的原材料在這個月里面,我又把它直接出庫到生產車間去了,我要用這1萬的原材料來做成本,那我暫估成本就是根據1萬來算成本,但是材料入庫就只要按不含稅的來入庫是嗎?
是的對的,是這么做的
這1萬元的原材料在這個月里面,我又把它直接出庫到生產車間去了,我要用這1萬的原材料來做成本,那我暫估成本就是根據1萬來算成本,但是材料入庫就只要按不含稅的來入庫是嗎? 我暫估入庫是根據不含稅價來入庫,但是我出庫的時候又是根據含稅價來出庫,這樣的話那就會產生庫存里面的數據有差異,是不是這樣,老師?
這1萬元的原材料在這個月里面,我又把它直接出庫到生產車間去了,我要用這1萬的原材料來做成本,那我暫估成本就是根據1萬來算成本,但是材料入庫就只要按不含稅的來入庫是嗎? 我暫估入庫是根據不含稅價來入庫,但是我出庫的時候又是根據含稅價來出庫,這樣的話那就會產生庫存里面的數據有差異,是不是這樣,老師?
網絡延遲,不好意思重復發出來了
出庫也是不含稅的 含稅的話存貨會出現負數余額
懵了,那我是這個月入庫1萬(含稅)的原材料,接著又把這1萬的原材料出庫到生產車間去,那我怎么做賬?
借原材料貸應付賬款,借生產成本貸原材料。
這個金額怎么分?
你好,不含稅金額啊 領用的第二個分錄領用多少寫多少 我不知道你領用多少。全部領用就是和第1個和第2個一樣的金額。
這個金額怎么分? 入庫的時候, 借:原材料9174.31 貸:應付賬款-暫估9174.31 生產車間領料時, 借:生產成本1萬 貸:原材料1萬 實際是入倉庫1萬元(含稅),出庫1萬元(含稅),這樣才平。但是暫估入庫的時候按不含稅價來入庫。我就搞不懂了,懵了
出庫也是不含稅的 含稅的話存貨會出現負數余額 老師,我們算成本的時候就不能按含稅價來算,是嗎?
第二個分錄不對,企業生產成本帶原材料9174.31,同學。第一個和第二個一樣,那你為什么給我寫的過來的就不一樣呢? 搞不明白
生產車間給我的是含稅的領料數據,我是需要把稅算出來,去除稅后,才能作為生產成本來算,是嗎?
是的 按照不含稅的lai
好的,我明白了,謝謝老師
不用客氣 工作愉快。
老師,我的成本全都按含稅價來算了,現在怎么補救?
那就全部紅沖,多做了哪些沖哪些。