借:庫存商品/原材料? 10000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項1300 貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?11300
老師好,買原材料,貨到了,發(fā)票沒到,供應(yīng)商給的金額不知是不是含稅的,暫估入庫的時候按給的金額入庫吧,還是暫估入庫一定是不含稅的?謝謝
老師,暫估入庫的時候我們是按照應(yīng)付金額,可是付款沖賬的時候是按不含稅金額,那這個稅金在暫估入庫那里應(yīng)該怎么平賬啊?
老師比如合同簽的商品價格是1130元含稅價,貨到入庫但票未到,那我暫估入庫是按照含稅入貸應(yīng)付賬款-暫估1130還是不含稅入貸:應(yīng)付賬款/暫估1000
老師好!請教下暫估入庫,要是這個月沒有收到發(fā)票,怎么辦?暫估入庫做分錄 借:原材料-xx 貸:應(yīng)付賬款-xx 老師一般暫估原材料價格是入不含稅,供應(yīng)商一般送貨的入庫單,是含稅價還是不含稅價
#提問#老師暫估原材料入庫,因發(fā)票未來,入庫單金額已知道,暫估入庫按含稅的還是按不含稅的金額入庫,如果按照不含稅的入庫,則應(yīng)付賬款對不上,正確暫估方法是什么?老師請寫一下
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計入主營業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費(fèi)用這個科目
來個詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費(fèi)用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動產(chǎn)以外的進(jìn)項票都能參與稅負(fù)計算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
平常企業(yè)有這樣做的嗎
有這樣做的呀。很正常的
我怎么沒見有用待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項這個科目的,是自己隨便設(shè)置的嗎?有規(guī)定嗎
是自己設(shè)置的呀,稅務(wù)師教材上講的。