補繳的稅款是所得稅?
老師,你好,我們是小規模納稅人,18年有60萬的成本票被稅局在今年給我們列支出來了補交了企稅及罰款和滯納金,這60萬不是真實的交易,分錄怎么寫?
老師您好,稅局專管員問2017年兩筆罰款和滯納金,我自查了賬是稅費和社保延繳的罰款和滯納金,現稅局說這個企業所得稅疑點要自查一下,并問1、是否在一般成本支出中反映?2、這個收稅滯納金是否屬于罰沒支出中按照規定經濟合同規定支付的違約金、罰款?這個是什么意思?我們做的罰款和滯納金科目都是在營業外支出下面的。請問我應該怎樣去回答?謝謝
老師,我們公司2020年有一張普票32萬在2021年被對方公司沖紅,然后沒有及時處理,對方公司倒閉了,被稅務局查了出來,補的稅及滯納金還有罰款怎么記賬—分錄?還有2021年做了人工成本有十幾萬沒有報個稅稅務局也讓補稅了,也有罰款和滯納金,賬務怎么處理?
老師您好 我們由于查到買成本票,去稅務更改了申報,補繳了2019年度的所得稅 9萬多和3萬的滯納金 這個怎們做分錄
老師,我們公司被查了,2020年有32萬的費用票開票被沖紅了沒有開新的發票,補繳的所得稅和滯納金還有罰款分別怎么記賬?分錄怎么做
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
對所得稅老師
借:以前年度損益調整, 貸:應交稅費—應交企業所得稅,? 2、繳納企業所得稅時:? :應交稅費—應交企業所得稅,? 營業外支出 貸:銀行存款,?
老師以前年度損益調整,我們軟件里面沒有這個科目啊?我該在哪個科目下面添加它
沒有這個科目直接記得利潤分配未分配利潤。
也是記借方對嗎?老師、
對的,對的,是這樣子的。