你好,沖減成本會計分錄如下: 借:銀行存款/庫存現金/應付賬款 貸:未分配利潤 補稅以及滯納金分錄如下: 借:企業所得稅 營業外支出——滯納金 貸:銀行存款
老師你好,18年我有60萬的成本票被稅局列支出來了,然后補交了企稅,那么分錄該怎么做?這60萬是不真實的交易。
老師,你好,我們是小規模納稅人,18年有60萬的成本票被稅局在今年給我們列支出來了補交了企稅及罰款和滯納金,這60萬不是真實的交易,分錄怎么寫?
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點低的發票給了公司,當時票在網上也可以查到是真的,今年稅務稽查,我個人給公司的發票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當于這部分票沒交稅,我個人涉及的發票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔,滯納金需要自己承擔,我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計算的?大概我會被罰多少錢啊?謝謝老師
2019年稅金發票我們有30萬發票虛開。要繳納5000元企業所得稅和滯納金。原來2019年會計分錄是:主營業務成本30 、應付賬款-蘭 30.現在2022年賬上還是應付賬款-蘭 30。現在補交這個稅金的會計分錄和截止這個30萬怎么寫具體會計分錄
老師,我們公司2020年有一張普票32萬在2021年被對方公司沖紅,然后沒有及時處理,對方公司倒閉了,被稅務局查了出來,補的稅及滯納金還有罰款怎么記賬—分錄?還有2021年做了人工成本有十幾萬沒有報個稅稅務局也讓補稅了,也有罰款和滯納金,賬務怎么處理?
公司給員工簽勞務合同以規避交社保風險,能規避的這個風險嗎?
老師 問下實操中收到的發票和銀行實際轉賬差幾角錢或是幾分錢,這樣應該怎么做賬啊?
請問免稅收入也要交增值稅嗎?
公司單獨建了一間房做食堂,需要繳什么單獨的稅嗎?
我是個做電商的個人,進貨廠家需要公對公轉帳,我是個人,沒有公司,我找個公司簽了購貨合同,代付了貨款,貨發給了我,發票開給了代付款公司,我再從代付款公司那里買回來貨,這樣有問題嗎?
老師,公司與公司之間簽訂的租賃合同,可以用公司法人個人的賬戶給另一個公司公戶打租賃款嗎?
老師您好,從小規模處取得3%增值稅專用發票,用于生產高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進項稅額,進行網上計算抵扣申報?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應付賬款,貸記其他收入,當發現財政所和村集體就同一筆質保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了,銷賬可以借記應付賬款,貸記未分配收益嗎
收到名稱為:工廠委外加工系統軟件發票,怎么賬務處理
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。
為什么借銀存,現金,應付,我這是不真實的交易,沒得地方可以掛了啊,
你好,如果當時收到發票是銀行付款,就是借銀行存款;是現金付款,就是借庫存現金;掛往來,就是借應付賬款。 當時收到發票入賬時,你應該是付款了,現在發票是假的,那么你當時付的那筆款項不就回來了嗎,所以借方是銀行存款/庫存現金/應付賬款。
關鍵是,我們也沒有所謂的付款,就是在外面花錢買的發票,所以這要怎么弄好?花錢買的發票沖的成本現在被稅局的查出來了
你好,你們當時雖然沒有實際付款,但是當時的會計分錄貸方應該是做的庫存現金吧。你貸方做庫存現金就相當于你用庫存現金付了這筆款項,現在發票無效,需要拿出來,其實應該是做一筆和當時入賬分錄相反的分錄。由于跨年度了,所以當時的主營業務成本要用利潤分配——未分配利潤來代替。