您好,這個(gè)的話,這個(gè)系統(tǒng),就是說,當(dāng)成品油經(jīng)銷企業(yè)領(lǐng)取的成品油庫(kù)存數(shù)錯(cuò)誤或有剩余,可通過此功能將金稅盤中未使用的成品油庫(kù)存數(shù)退回到稅務(wù)端該納稅人的臺(tái)賬信息中。退回的庫(kù)存數(shù)量作為納稅人可用庫(kù)存數(shù)量,允許企業(yè)重新下載。
老師 你好,我想問下,在我們舊系統(tǒng)上有個(gè)應(yīng)收,還有一個(gè)單子是其他收貨單(當(dāng)時(shí)是客戶使用過后,把產(chǎn)品退了回了,沒有要錢,所以做了其他收貨,就只增加了庫(kù)存),,然后換了新系統(tǒng)之后,,,把退回來的這批貨又算錢了,然后就和應(yīng)收核銷了,但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收,沒有掛退回的那筆,那核銷了應(yīng)該怎么做賬呢老師
你好,老師,請(qǐng)問一下,上個(gè)月開了出口發(fā)票,本月申報(bào)出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過15號(hào)了,只能留到下個(gè)月申報(bào)出口退稅了,請(qǐng)問下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的發(fā)票是否需要沖紅重新開具啊?另外出口退稅系統(tǒng)上傳報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個(gè)月的,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是需要把上個(gè)月跟本月的報(bào)關(guān)單全部上傳呀?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
你好老師,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師你好,我想請(qǐng)問一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營(yíng)不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報(bào)退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報(bào)的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請(qǐng)教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
群公告 通知:各成品油經(jīng)銷企業(yè),對(duì)企業(yè)自用部份以及銷售過程中產(chǎn)生的無票收入進(jìn)行庫(kù)存調(diào)減。調(diào)減流程:納稅人先做庫(kù)存退回(調(diào)減多少退多少),然后到分局填寫附件,簽字蓋章后到稅一進(jìn)行調(diào)減,本工作23、24日統(tǒng)一集中辦理,過期責(zé)任自負(fù)。 老師,這個(gè)通告說稅一進(jìn)行調(diào)減,稅一是什么意思
請(qǐng)問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??