您好,被駁回的原因是什么呢?正常情況下,下個月申報的時候不需要沖紅重新開具,下個月申報的時候需要將本月和上月的一并上傳。
老師 請問下現在申報12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業,稅務局已經核查完畢,我們可以申請退稅。請問現在申報前幾個月的數據應該如何申報幾個月報關開票的數據?進入出口退稅系統的月份應該填什么時候的? 是填本期的日期 還是填對應開票期間的日期?謝謝老師!
你好,老師,請問一下,上個月開了出口發票,本月申報出口退稅后被駁回了,現在已經超過15號了,只能留到下個月申報出口退稅了,請問下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的發票是否需要沖紅重新開具啊?另外出口退稅系統上傳報關單數據以往是一次上傳一個月的,下個月申報的時候是不是需要把上個月跟本月的報關單全部上傳呀?請老師指點一下,謝謝!
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發現被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現在我們出口退稅系統里面的數據要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好,老師,我們是生產型出口退稅企業,七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當月報關的所有報關單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關單的,所以6月25—30號的報關單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關單日期當月匯率開票,開成7月匯率了,現在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,上個月出口發票稅率0錯開成13%了,出現了30000多的銷項增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
我們的免抵額低于稅務局的界限,稅務局要求我們提高,所以才駁回的,那出口退稅系統是需要改一下這個比例吧?那多認證的那部分進項改如何處理跟做賬呀?
您好,您看看貴公司實際的業務情況,如果可以操作,就改一下比例,使內銷的增值稅稅額大于外銷的退稅額,多認證的部分進項已經改不了了,看是否可以留抵,如果可以留抵,賬務按正常的處理。