您好!做視同內銷處理,并交稅
老師,我們新公司登記之后首次報稅,現在ETax創建賬號,日常辦理的涉稅事項中,發票明細數據報送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產稅城鎮土地使用稅稅源明細表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關登記,海關完稅憑證抵扣清單,海關稽核結果明細查詢確認,電子商務出口企業零售出口貨物免稅明細表 這些,現在勾選了 是不是沒有發生業務,也一定要做 零 申報呢?沒有發生業務 關稅 不申報可以嗎?
請教下關于進口業務。進口報關單上境內收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經銷銷售給B,相當于對境內銷售,再給B開具國內的增值稅專用發票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內專用發票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質。有家國內生產企業委托我司外貿企業代理出口產品(室內裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業務,實際上出口貨物的所有權依然是生產企業的,所以相當于生產企業出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環節?每個環節所需提供的單據文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿代理企業和生產企業,雙方要配合做些什么?需準備什么單據資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規定鏈接或文號?麻煩也發一下
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業:1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報關抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運輸方式,卡車派送沒有快遞單,貨代說出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報關單收貨人不一致,提單發貨人也不是我們公司,件數也不一致,說是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請進出口權需要跟那些部分申請什么許可證之類的?
?你好,老師,一般納稅人出口企業,有進出品代理業務,比如個人委托我公司出口一批貨物,并且公司跟個人之間也簽了代理協議,這些貨物以我公司名義出口,并且也沒有進項發票,這種情況,如果有涉及不退稅反而征稅的貨品,增值稅報表怎么報,財務處理怎么做
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
也算公司的收入,報增值稅嗎,涉及交什么稅,那需要準備相應的成本發票嗎
您好!是的,算收入,確認銷項稅額,沒有成本票不影響你們交增值稅,只是后期的所得稅不能稅前扣除這個成本費用
沒有成本發票,全額交企業所得稅唄
您好!是這個意思哈
那我做的只是代理,貨物也不是我公司的,只是別人買完,借我公司出口出去,這也算我公司的收入嗎
您好!報關出口時出口人是誰呢?平時申請出口退稅的是誰?
出口人和出口退稅都是以我公司名義
您好!那就是你們的收入,并且你們還可以申請出口退稅,滿足條件的話
這些貨物是不退稅的
您好!不好意思,看錯了,不屬于你們收入
那我增值稅報表也不用報這部分,也不用做相關賬務處理,現在稅務跟海關是連網的,就是跟稅務說明一下情況是代理的唄,如果涉及交稅的話,怎么交呢
您好!增值稅還是申報的,你們做免稅申報
增值稅免稅申報,那企業所得稅稅呢,也沒有進項發票,做成本嗎
您好!這個不是你們的收入,所得稅不用申報,你們的收入是代理服務費收入
就是增值稅報表正常報免稅申報,相應的收入和成本都不入賬,不在賬上體現,收入只入代理費,對嗎,這樣所得稅申報時不得出現增值稅報表跟收入不符嗎
您好!你們委托代理公司出口的時候,有沒有開發票給代理公司?
委托代理公司出口的話,不應該他們給我們開發票嗎
您好!現在是個人委托你們出口對么?個人是無法開專票給你們的,那你們就只能免稅了,對方如果來了發票給你們,那你們就確認收入和成本