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老師請問一下,增值稅轉出是不是要做兩次,第一次,借:應交稅費—應交增值稅,貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅。第二次,借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅。

2024-05-07 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-07 14:48

你好是的,繳納時借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶8360 追問 2024-05-07 14:49

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-07 14:52

不客氣祝你 學校進步

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你好是的,繳納時借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款
2024-05-07
你好; 你現在把你銷項稅和進項稅 多少發來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
你好,很高興為你解答 對著呢 每一步都對
2021-04-25
您好 請問您上月留抵稅額13000在應交稅費-應交增值稅(留抵稅額)13000科目核算的 對嗎
2023-06-28
你好, 同學。 這是按月末要交的增值稅的結轉分錄處理,如果要有交的就是二分錄。 如果進項在于銷項,不交,是負數, 就用一分錄處理的
2020-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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