實際已經支付了是嗎 借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
請問,收到的進項發票,沒收到發票已經抵扣了,沒有付款,現在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉出,那這筆分錄,我直接做了借:應交進項轉出,貸方:應交未交增值稅,目前做完分錄后,應交進項轉出余額在借方,還要做結轉嗎
我是采購方,發票已認證抵扣后收到銷售方的紅字發票,請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉出嗎?做了進項稅額轉出后怎么入賬?
老師,請問增值稅進項怎么做轉出處理,對方公司的發票現在不讓抵扣,已經抵扣過了,現在要做進項轉出,沒遇到這種事情,怎么做會計分錄和申報???
老師,因對方公司破產我司收到的服務類發票(已抵扣)稅務要求做進項稅額轉出,分錄應該怎么寫呢
因上游單位出問題,我公司收到對方的增值稅專用發票已經抵扣,在申報表中做進項稅額轉出,分錄應該怎么做
公司跟個人租房,對方沒有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規
老師 農民專業合作社的增值稅所得稅怎么處理
我們執行小企業會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數據去申報嗎?
您好小規模納稅人物業公司,營業執照增加什么經營范圍可以開(服務費)發票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發貨時蓋上防曬膜,這個不是常規的包裝物,賬務應該怎么做啊?是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄???
老板個人名義為公司貸的經營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發票,如果這個部分出現疑點了,應該怎么應對
支付了的進管理費用,那未支付貨款的呢
還需要支付不支付借應付 貸管理費用 進項轉出
出問題部分的金額不需要支付了
那就按上面的 成本也不能抵扣