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Q

因上游單位出問題,我公司收到對方的增值稅專用發票已經抵扣,在申報表中做進項稅額轉出,分錄應該怎么做

2024-04-27 08:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-27 08:29

實際已經支付了是嗎 借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉出

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快賬用戶6694 追問 2024-04-27 08:33

支付了的進管理費用,那未支付貨款的呢

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齊紅老師 解答 2024-04-27 08:35

還需要支付不支付借應付 貸管理費用 進項轉出

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快賬用戶6694 追問 2024-04-27 08:46

出問題部分的金額不需要支付了

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齊紅老師 解答 2024-04-27 08:47

那就按上面的 成本也不能抵扣

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實際已經支付了是嗎 借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2024-04-27
你好,對方需要你開紅字信息表嗎?
2023-10-16
你好,是對方沒有交稅嗎?那實際有沒有業務?
2023-10-19
進項稅額轉出時,會計分錄為:借記相關資產成本或以前年度損益調整,貸記應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。具體金額根據實際情況確定。
2024-10-16
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