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Q

老師,因對方公司破產我司收到的服務類發票(已抵扣)稅務要求做進項稅額轉出,分錄應該怎么寫呢

2023-10-19 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-19 11:48

你好,是對方沒有交稅嗎?那實際有沒有業務?

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快賬用戶3784 追問 2023-10-19 11:49

對方老板拿錢逃跑 公司變黑戶所以稅務那邊不給抵扣進項

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齊紅老師 解答 2023-10-19 11:51

借管理費用、 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出 一大堆,你。

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齊紅老師 解答 2023-10-19 11:51

借管理費用、 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出

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快賬用戶3784 追問 2023-10-19 11:52

意思是把原先已抵扣的進項轉到費用里面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 11:52

對的,是的,你這個費用也不允許稅前扣除的。

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快賬用戶3784 追問 2023-10-19 11:54

可以直接做借:營業外支出 貸:進項轉出嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-19 11:59

可以的 可以這么做的

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你好,是對方沒有交稅嗎?那實際有沒有業務?
2023-10-19
進項稅額轉出時,會計分錄為:借記相關資產成本或以前年度損益調整,貸記應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。具體金額根據實際情況確定。
2024-10-16
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅)

結轉時:

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

貸:應交稅金——未交增值稅
2023-07-08
實際已經支付了是嗎 借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2024-04-27
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