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以前年度收到的進項發(fā)票,由于對方公司被列為風險納稅人,稅務要求我司將那筆抵扣過的進項做進項轉(zhuǎn)出,請問這個分錄應該怎么做

2024-02-20 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-20 13:57

借成本費用類科目,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7993 追問 2024-02-20 16:20

還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-20 16:22

轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7993 追問 2024-02-21 08:23

轉(zhuǎn)出到未交增值稅就結(jié)束了是吧

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:24

然后需要交稅,期末。借未交增值稅,待轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后然后就是交稅的分錄。借未交增值稅貸銀行存款。

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借成本費用類科目,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-02-20
同學你好 借營業(yè)外支出 貸進項轉(zhuǎn)出
2024-02-20
你好是的,就是要把轉(zhuǎn)出來的這部分要交稅。
2024-02-19
你好,是對方?jīng)]有交稅嗎?那實際有沒有業(yè)務?
2023-10-19
你好,你還得需要做一個借預付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個。
2022-09-12
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