你好,你還得需要做一個借預付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項轉出做這個。
老師你好,銷售方開了紅字發票,現在進項稅額轉出,分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進項額里面沖抵。
我有一個發票對方給我們開錯了,發票當時沒入賬但我已經抵扣了,現在對方把那個發票作廢了,開了紅字發票,又重開開了一個正確的藍字發票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉出,我借方應該是什么科目?
老師您好,上月紅沖的已認證抵扣進項發票,我做了進項稅額轉出,請問期末結轉是做會計分錄:借應交稅費-轉出未交增值稅、進項稅額轉出,貸應交稅費-未交增值稅嗎
請問,收到的進項發票,沒收到發票已經抵扣了,沒有付款,現在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉出,那這筆分錄,我直接做了借:應交進項轉出,貸方:應交未交增值稅,目前做完分錄后,應交進項轉出余額在借方,還要做結轉嗎
收票時做賬,借應交增值稅進項稅額,貸應交稅費待取得抵扣憑證的進項稅額。現在這筆票對方紅沖了,我們要做進項稅額轉出,應該借什么科目?
我想問下,法人不是股東,開辦的時候,借錢轉入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業務?
你好,對方9月開的發票,11月簽的合同,11月設備到貨后,入賬時發票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿企業,只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務中心,今年報高企,研發費用中研發人員占了研發費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
什么是無形資產?什么是有型資產?資本化又是什么意思
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現金流量表里的期初現金余額的本期初和期末數怎么填寫
額,我們這是維保,不存在材料出入庫這些問題,目前對方還未開票。
購買進來的分錄怎么做的?
之前是放在待抵扣中的,后來直接沖掉抵扣了
借預付賬款,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出做這個。
之前只把稅放在待抵扣中,應該入成本那部分沒有做賬
成本沒有做賬沒有給你紅沖。
然后你再收到籃子的發票,借應交稅費,應交增值稅進項,貸預付賬款,做這個就可以。
我主要抵扣了,現在把那張開了紅字信息表,讓對方重新開,這之前抵扣的不就得重新交了
你好,你抵扣了,現在做進項轉出,填寫到附表二,進項轉出的發生額,借預付賬款,貸應交稅費、應交增值稅,進項轉出坐著不就可以了。
我們都不用預付賬款這個的,那隨便掛著一個》?
你好,應付賬款 用這個
好吧,意思得找個先掛著
對的,是的,是這么做的。