借,銷售費(fèi)用差旅費(fèi),貸,銀行存款,沒有發(fā)票,正常做賬抵扣不了所得稅。
你好,國(guó)外公司找我做外貿(mào)服務(wù)(無(wú)實(shí)體)按照國(guó)家規(guī)定我需給他開什么樣的發(fā)票? 國(guó)外的發(fā)票一般自己WORD編輯蓋章就好了,他們也接受這種發(fā)票,但我不懂如何收款?錢是打到公司賬戶還是個(gè)人賬戶?如果是公司賬戶 好像有規(guī)定每筆進(jìn)賬都要有相應(yīng)的發(fā)票去交稅是嗎。 如何可以把稅費(fèi)做到最低或沒有呢?
我有一家一般納稅人公司今年準(zhǔn)備注銷 之前的帳都沒有銷售收入,每個(gè)月就記錄幾筆計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提折舊這些分錄。目前賬上固定資產(chǎn)凈值還有兩萬(wàn)多,已計(jì)提折舊一萬(wàn)多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產(chǎn)清掉,但是不想繳稅,走管理費(fèi)用,沖減利潤(rùn)。老師,你覺得這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理
老師咨詢下 我們是代理記賬公司 有一家做口罩的廠 今年剛注冊(cè)的 一般納稅人 七月份銀行有一筆補(bǔ)助醫(yī)療器械80萬(wàn)做了營(yíng)業(yè)外收入的 但是這個(gè)月核算企業(yè)所得稅 他這個(gè)季度也沒開什么票 就兩個(gè)人工資 沒什么成本 相當(dāng)于這80萬(wàn)是利潤(rùn)了 要交四萬(wàn)多企業(yè)所得稅 這個(gè)有辦法規(guī)避嗎
老師你好,我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來(lái),但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
老師你好,這個(gè)月我們公司是一般納稅人收到了這家公司的18萬(wàn)的專用發(fā)票,百分之1的稅率,但是我看到了去年這家公司這筆憑證,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,但是我們會(huì)計(jì)主管做了這筆賬,我不明白她為什么要做貸記應(yīng)收賬款?是正常的嗎,那我現(xiàn)在收到這張發(fā)票要如何做賬?要作廢這張發(fā)票還是沖?而且金額也不一樣。
請(qǐng)問老師,無(wú)償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒有收匯,這樣我采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬(wàn),稅13萬(wàn) 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬(wàn)、稅15.6萬(wàn), 最后實(shí)際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊(cè)了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了?,F(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計(jì)入什么科目?單價(jià)1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營(yíng)部,注冊(cè)了個(gè)體,同時(shí)注冊(cè)了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個(gè)體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報(bào)個(gè)稅吧
哦,那當(dāng)期的利潤(rùn)是可以扣,只是企業(yè)所得稅的時(shí)候扣不了是嗎?
匯算清繳抵扣不了所得稅。