你好,同學(xué)。 你這是外匯收款,直接轉(zhuǎn)你的公司戶,外匯賬戶。 是的,你這出口是免稅的免增值稅的。
你好,國外公司找我做外貿(mào)服務(wù)(無實(shí)體)按照國家規(guī)定我需給他開什么樣的發(fā)票? 國外的發(fā)票一般自己WORD編輯蓋章就好了,他們也接受這種發(fā)票,但我不懂如何收款?錢是打到公司賬戶還是個人賬戶?如果是公司賬戶 好像有規(guī)定每筆進(jìn)賬都要有相應(yīng)的發(fā)票去交稅是嗎。 如何可以把稅費(fèi)做到最低或沒有呢?
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因?yàn)槟壳按蟛糠肿叩乃劫~沒有進(jìn)公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪庵W(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項(xiàng)票。物流走的國際物流公司,包清關(guān),但是沒有單個的報關(guān)單, 這樣銷售也沒辦法確認(rèn)收入。 就是這么一個情況,我們是小規(guī)模納稅人
老師您好,我現(xiàn)在代理一家托管中心的賬目,平常收入家長也不會要求開票,之前的代理公司給他們做賬都是0收入0報稅,因?yàn)樗麄兤鋵?shí)也是負(fù)債經(jīng)營現(xiàn)在不賺錢。如何回答他們圖片的問題呢,可以做無發(fā)票的收入嗎?老師都是兼職外聘的費(fèi)用,可以入公賬嗎?不想交社保費(fèi),平常我接手的公司都沒有真正的實(shí)收資本去驗(yàn)資,就一直都是法人的款打入企業(yè)賬戶去經(jīng)營
老師你好,我現(xiàn)在注冊了一個個體工商戶,已經(jīng)拿到營業(yè)執(zhí)照了,我現(xiàn)在需要給客戶企業(yè)開發(fā)票有一筆款要收,請問我要怎么做呢? 1、個體工商戶怎么開發(fā)票呢? 2、我需要去銀行開公戶嗎?還是對方企業(yè)可以直接把錢打進(jìn)我任何一個私人賬戶? 3、如果對方企業(yè)直接打進(jìn)我私人賬戶,那這筆錢就是我個人的可以直接自己支配了吧?還是需要交稅呢?
我是公司財務(wù),只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬,是一個記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會計外包,開票也是外賬會計開。問題一:公司不太正規(guī),萬一透漏稅我這個只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會有責(zé)任嗎?稅務(wù)責(zé)任是在老板吧?還是做真實(shí)內(nèi)賬的人也有責(zé)任?問題二:外包的外賬會計開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財務(wù)的名字寫上去?但實(shí)際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰都不知道,從未接觸,聯(lián)絡(luò)方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復(fù)核人、收款人的名字,外賬會計都是可以隨便亂寫的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計開票時在收款人欄寫了我的名字,實(shí)際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?問題四:公司很不正規(guī),和我勞動合同都沒簽,就算發(fā)票上被他們寫了名字,沒簽勞務(wù)合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關(guān),是他們亂寫,我全然不知沒有責(zé)任。
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數(shù)據(jù)給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納