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老師好!我們公司是勞務公司,目前欠增值稅稅款20萬左右,留抵稅2萬左右。稅局打電話給老板,讓我們做留抵稅低欠稅工作。我現(xiàn)在把2023年所有認證過的進項發(fā)票都打印出來了。有15萬左右。我現(xiàn)在想找這留抵稅2萬是哪些進項發(fā)票產(chǎn)生的,怎么確定呢?麻煩說一下流程路徑(這個對我很關鍵,麻煩老師了)

2024-04-24 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-24 17:49

您好,這個根本找不出來的呀,因為抵扣是在總池子里抵的,又不是一張一張分開抵的,就是總的數(shù)抵了后剩下2萬

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您好,這個根本找不出來的呀,因為抵扣是在總池子里抵的,又不是一張一張分開抵的,就是總的數(shù)抵了后剩下2萬
2024-04-24
你好,同學。 購置 稅是計成本,不抵的,你可抵的是進項稅額。 你是取得當期計入待抵扣稅額或待認證進項稅額處理的。
2020-09-28
同學你好 1.你們是分包可以找材料發(fā)票來抵銷項的 但是也要有合同的 還得走付款流程 2.要有足夠的進項 3.建筑業(yè)的一般不會虧損的
2021-04-14
你好,你開錯了,然后沖紅,接著再開正確的藍字發(fā)票是不會補交稅的,因為你正負相抵了,跟之前交的稅是一樣多的。
2021-07-13
三種情況比較 情況一(分紅)不合適,會產(chǎn)生 20% 個稅且不能降低公司利潤。 情況二(年終獎)相對合適,可降低公司利潤,合理操作能優(yōu)化個人稅負。 情況三(車輛租賃)能降低利潤,但涉及代開發(fā)票及稅金,操作較麻煩。 其他方式 可考慮固定資產(chǎn)加速折舊、研發(fā)費用加計扣除和利用稅收優(yōu)惠政策來降低利潤。
2024-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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