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一般納稅人公司 2月份進項有留底 3月份正好都扣完 這個分錄怎么寫 銷項稅額比進項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎

2024-04-18 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-18 14:21

同學,你好 增值稅結轉分錄 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 ?銷項稅額比進項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎 要寫,計入營業外收入

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快賬用戶9692 追問 2024-04-18 14:36

借:銀行存款,貸:營業外收入

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齊紅老師 解答 2024-04-18 14:38

同學,你好 借:應交稅費—未交增值稅;貸::營業外收入

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同學,你好 增值稅結轉分錄 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 ?銷項稅額比進項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎 要寫,計入營業外收入
2024-04-18
11月 借應交稅費應交增值稅銷項300, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100, 貸應交稅非應交增值稅進項400, 12 月 借應交稅費應交增值稅銷項200, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅200。 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100, 貸應交稅費未交增值稅100。
2024-12-06
您好,把進項和銷項都轉入未交增值稅,未交增值稅有借方余額
2024-07-07
借未交增值稅500待轉出多交增值稅500。
2023-03-17
你好;? ? ?是的。 要把? ?留抵進項稅和進項稅 以及銷項稅 分別結轉? ??
2022-01-10
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