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老師,我是一般納稅人,如果這個月的進項稅額是2000元,銷項稅額是1500元,那就會有留底稅額,這個留底稅額分錄怎么寫?

2023-03-17 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-17 14:19

借未交增值稅500待轉(zhuǎn)出多交增值稅500。

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借未交增值稅500待轉(zhuǎn)出多交增值稅500。
2023-03-17
你好;? ? ?下個月收到期末留抵稅額? 你們有申請留抵退稅嗎?? 你把進項稅和銷項稅 以及? 留抵進項稅 (這個是上期的留抵進項稅嗎? )都結(jié)轉(zhuǎn)下??
2021-12-07
11月 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項300, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進項400, 12 月 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項200, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅100。
2024-12-06
同學(xué),你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 ?銷項稅額比進項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎 要寫,計入營業(yè)外收入
2024-04-18
你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2000 貸應(yīng)交稅費未交增值稅2000
2022-09-13
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